你好。委托加工物质为什么消费税要进入委托加工物质的成本?为什么不是税金及附加呢?
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2020-06-08
1.目的:练习委托加工业务消费税应纳税额计算。2.资料:甲企业委托乙企业(均为增值税一般纳税人)加工一批化妆品,甲企业提供成本为30万元的材料,支付给乙企业加工费5万元。已知化妆品适用消费税税率10%。3.要求:分别计算甲、乙企业各自应纳的消费税和增值税。
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2023-03-16
为什么 委托加工物资 收回来的应税商品 直接出售 就计入委托加工物资 继续生产计入应交税费?
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2019-11-20
2. 简答题 某化妆品公司委托加工厂加工高档化妆品一批,提供主要原材料120万,受托方收取加工费40万元,请为他计算受托方应代收代缴的消费税。该批产品收回后用于直接销售,销售额200万元,请计算该业务公司当月应纳消费税。
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2023-10-23
委托加工物资的消费税计不计入成本
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2020-04-24
委托加工物资的消费税为什么用于连续生产的计入应交税费?
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2017-05-11
你好 委托加工物资收回后用于再加工 在最终产品销售时借记税金及附加(增加)那么贷记应交税费—应交消费税是增加还是减少??
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2022-11-11
1企业委托外单位加工一批材料(属于应税消费品),发出材料的实际成本为20000元支付加工费2500元往返运费500元(运费不考虑增值税)加工费的增值税税额为325元消费税税额为2556元款项已用银行存款支付。加工完毕收回材料用于连续生产应税消费品。要求: (1)编制发出材料、支付加工费和税金、收回委托加工材料的会计分录。 (2)若加工完毕收回商品用于直接对外出售,编制发出材料、支付加工费和税金、收回委托加工材料的会计分录
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2022-04-10
"1企业委托外单位加工一批材料(属于应税消费品),发出材料的实际成本为20000元支付加工费2500元往返运费500元(运费不考虑增值税)加工费的增值税税额为325元消费税税额为2556元款项已用银行存款支付。加工完毕收回材料用于连续生产应税消费品。要求: (1)编制发出材料、支付加工费和税金、收回委托加工材料的会计分录。 (2)若加工完毕收回商品用于直接对外出售,编制发出材料、支付加工费和税金、收回委托加工材料的会计分录"
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2023-03-09
委托加工的组成记税价格只有材料跟人工费吗?支付的运杂费不算吗?比如甲将一批价值10万原材料的委托给乙企业加工成应税消费品,支付加工费1万,往返运杂费500,消费税率10%,组成记税价是11万/0.9,还是11万加500后除以0.9?
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2019-06-24
当月有委托加工物资送出去委托加工 借 委托加工物资-电子元器件201724.14 贷 库存商品-电子元器件201724.14 之后支付加工费: 借 委托加工物资-电子元器件10086.21 应交税费1613.79 贷银行存款11700 之后委托加工产品完工入库 借 库存商品-电子元器件4ABCL-211810.35 贷委托加工物资-211810.35这个例子库存商品月末需要结转到成本吗? 结转多少?
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2018-04-18
委托加工白酒的超市是消费税纳税人吗?
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2019-05-20
1.目的:练习委托加工业务消费税应纳税额计算。2.资料:甲企业委托乙企业(均为增值税一-般纳税人)加工一批化妆品,甲企业提供成本为30万元的材料,支付给Z企业加工费5万元。已知化妆品适用消费税税率10%。游3.要求:分别计算甲、乙企业各自应纳的消费税和增值税。
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2023-03-16
所有的委托加工物资都要交消费税吗
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2018-11-29
香水怎么在外购时也交消费税?不是讲一般应税品只在生产,进口,委托加工时交税吗
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2022-03-20
7、(1)乙司为增值税一般纳税人,本年7月将16吨自产白酒馈赠客户,已知该批白酒24万元,该批白酒适用的消费税税率为20%加0.5元/500克。要求计算乙公司上述业务的应纳消费税。 (2)乙日化工厂本年7月委托 A 厂加工高档化妆品,收回时被代收代缴消费税800元。甲日化工厂将上述两种高档化妆品收回后继续加工生产某高档化妆品出售,当月销售额为100000元。甲日化工厂期初库存的委托加工应税消费品已纳消费税270元,期末库存的委托加工应税消费品已纳消费税70元.高档化妆品适用税率15%.要求:计算乙日化工厂本年7月的应纳消费税。
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2024-05-21
为什么对于委托加工物资里面,委托方对于代收代缴的消费税都是用借委托加工物资,贷应付账款,怎么理解呀,为什么不是借销售费用 应交税费-应交增值税进项税额 贷应付账款呀
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2019-08-27
老师,该题的c选项不是委托加工啊,应该是直接销售,应该交消费税吧
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2020-07-17
老师,小4问,委托加工环节的白酒消费税,不是不可以抵扣的吗?答案怎么抵扣了?
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2019-10-17
委托加工的存货什么情况下消费税要计入成本中,有好的记忆方法吗?
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2021-12-25