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当期应纳税额大于
免抵退税额
时,
免抵退税额
抵减 内销产品应纳税额,则分录是 借:应交税费--应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费--应交增值税(出口退税) 不是正好把应交增值税的借贷方互相抵平了吗? 怎么体现未交的增值税额已扣除了实际的
免抵退税额
?
1/2749
2018-07-24
进料加工手册 核销,现在出口退税系统中免抵退税核销表中;应调整
免抵退税额
:-28768.95应调整不得免征和抵扣税额:-25572.39这个需要如何做账而且我这个月的增值税中,不得免征是9890.51
1/4784
2018-05-15
老师,你好,有没有出口免抵退税的备案流程噶
1/806
2019-12-24
邹老师:请问不允许申报以前属期的免抵退税是指什么意思?就是7月份申报的是6月份的出口吗?
1/774
2019-08-02
生成免抵退税申报数据时提示未插KEY,但是我插好了,错误码是167
1/2342
2019-08-05
免抵退税额
不得抵扣进项税额转出的分录要怎么做啊?
1/1683
2018-11-14
你好本期已申报免抵退税应退税额是3月份增值税申报表的期末留抵税额吗
1/1164
2022-04-25
当期出口折合人民币100 内销税额30当期进项税额为15 适用征税率17% 退税率9% 则1.本期免抵退不得免征与抵扣税额=100*(17%-9%)=8 当期应纳税额=30-15+8=23
免抵退税额
=100*9%=9 此时应退税额=0 免抵税额=9-0=9 此时附加税的计税依据=9? 还是23+9=32?告诉下哪些做的是错的,十分感谢
1/566
2017-07-18
老师,你好,请教个问题,出口企业是免增值税,退税率是13%,举例总退税 13元,我们抵扣7元就退7元,另外6元是免抵额,请问免抵额6元算我们企业的创税吗?
1/92
2022-04-03
老师,免抵退税申报汇总表,栏次1美元金额,跟栏次4销售额人民币之间的汇率,根据什么标准定的
2/581
2019-11-15
免抵退税申报时的汇总表中免抵退出口销售额(人民币)与银行收到人民币的出口销售金额不一致很正常,不用管是吗?
1/969
2021-08-16
出口免抵退增值税申报表中不得抵扣部分结转成本填在附表二18栏 免抵退税办法不得抵扣的进项税额,那退税那部分怎么填?
1/2948
2020-04-03
生产企业免抵退税,不是留抵税,应该怎么申报呢?
1/885
2021-10-16
老师好,请问一下生产企业免抵退税电子税务局申报主表15栏填
免抵退税额
,附表1的16栏开具其他发票填出口开票金额,这样是不是填完了?
1/842
2020-04-18
计算免抵退税的时候,那个离岸价是含增值税的还是不含增值税的
1/2581
2019-08-07
请问一下出口退税的账务处理从开票确认收入开始 到退税的钱到账 还有什么免低税的分录 留底税大于免抵退税 留底小于免抵退税 还有附加税怎么交一系列的账务处理
1/247
2022-04-18
老师,你好!转为生产型出口企业后,转变前的留抵税额可不可以计入免抵退税进行免抵退?谢谢!
1/167
2023-03-14
就是我的免抵退税申报汇总表中一直有个数据,就是上期结转免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额8万多,这个应该怎么办 老师这个应该怎么做凭证
1/74
2022-02-18
生产型出口企业(已备案但还没来实地核查,所以还不能申报退税) 12月有出口,1月没有出口,只有内销。由于12月供应商开不了票,导致进项太少,留抵额3万,
免抵退税额
7万。 问题: 1月份多抵扣进项,使留抵额累计到6万。2月申请退税,可以退6万,还是只能退3万?
4/521
2019-12-21
老师,生产企业出口免抵退税 1、出口货物免抵退税不得免征和抵扣税额=出口货物FOB价x汇率x(出口货物征税率-出口货物退税率)。 2、当期应纳税额=当期内销货物销项税额-(上期期末留底-上期审批通过退税额+当期进项税额-当期免抵退税不得免征和抵扣税额-其他进项税转出)。 得数若是负数为期末留底税额。 3、出口货物
免抵退税额
=出口货物FOB价x汇率x出口货物退税率。 问题:如果出口货物征税率0%;出口货物退税率为13%是不是就证明第一个公式的绝对值=第三个公式
3/359
2024-04-30
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