老师,税负率控制在多少以内最划算
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2020-06-04
出纳控制她管理的钱财,应该如何控制好呢
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2016-12-01
D 公司是从事电缆制造,在2016—2019年公司的销售收入大幅增长,但是利润增长缓慢。公司的采购业务存在以下情况,首先,公司规定20万元以上的原材料采购必须由总经理批准,但是生产部经理多次批准20万元以上的采购;其次,公司的供应商选择一般由采购员直接选定;最后,验收工作由采购人员负责,验收完毕后交与仓储部。 问题:1、结合材料分析各公司存在的内部控制缺陷 2、提出相应的控制措施完善存在的内部控制缺陷
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2021-12-21
你好,某生产企业,一半是外销,一半是内销,那么增值税负怎么控制,控制在多少
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2021-12-18
怎样把复制粘贴过来的内容,控制在Excel表格A-M列。
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2020-07-14
事业单位,有关工程、基建的内控制度?
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2020-03-18
员工报销交通费控制多少内合适呢?
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2022-06-02
下列关于进一步审计程序的说法中,不正确的有( )。 A、注册会计师在执行财务报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行控制测试 B、注册会计师评估的认定层次的重大错报风险越高,需要实施实质性程序的范围越小 C、无论选择何种进一步审计程序方案,注册会计师都应当对所有重大的各类交易、账户余额和披露设计和实施实质性程序 D、当针对其他控制获取审计证据的充分性和适当性较低时,测试该控制的范围可适当缩小
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2020-03-07
下列关于进一步审计程序的说法中,不正确的有( )。 A、注册会计师在执行财务报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行控制测试 B、注册会计师评估的认定层次的重大错报风险越高,需要实施实质性程序的范围越小 C、无论选择何种进一步审计程序方案,注册会计师都应当对所有重大的各类交易、账户余额和披露设计和实施实质性程序 D、当针对其他控制获取审计证据的充分性和适当性较低时,测试该控制的范围可适当缩小
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2020-03-07
老师请问一下会计学堂论坛里面怎么绑定已有账号,用户名密码和安全提问是啥子
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2015-06-06
为了解被审计单位及其环境等方面情况,注册会计师应当实施的风险评估程序有(  )。 A.观察被审计单位的经营活动 B.重新执行被审计单位的易发生错报的内控制度 C.询问管理层和被审计单位内部其他人员 D.追踪交易在财务报告信息系统中处理过程 E.检查内部控制手册 F.阅读由管理层和治理层编制的报告 G.验证被审计单位未计提存货跌价准备原因的真实性与合理性
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2024-05-06
内部控制缺陷按其成因分为设计缺陷和运行缺陷。 这是哪个章节的,属于考试重点吗?
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2022-01-08
真帐实操系列的内部原视凭证的附件在哪啊?在论坛中没找到。
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2016-11-27
国税发(2002)13号文规定的统借统还中资金的最终使用方限定为集团内部企业,怎么界定内部企业,外方集团公司,在境内出资成立外资合作企业,占80%股权,境内外资合作企业是外方集团公司内部企业吗?
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2015-04-21
简述内部控制环境存在缺陷对注册会计师评估财务报表层次重大错报风险的影响
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2020-06-30
下列财务管理基本理论中属于核心理论的是( )。 A、现金流量理论 B、价值评估理论 C、投资组合理论 D、资本结构理论
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2020-03-05
下列财务管理基本理论中属于核心理论的是( )。 A、现金流量理论 B、价值评估理论 C、投资组合理论 D、资本结构理论
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2020-02-15
1、下列财务管理基本理论中属于核心理论的是( )。 A、现金流量理论 B、价值评估理论 C、投资组合理论 D、资本结构理论
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2020-03-04
下列财务管理基本理论中属于核心理论的是( )。 A、现金流量理论 B、价值评估理论 C、投资组合理论 D、资本结构理论
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2020-03-07
下列财务管理基本理论中属于核心理论的是( )。 A、现金流量理论 B、价值评估理论 C、投资组合理论 D、资本结构理论
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2020-02-29