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老师这道例题为什么不减内部交易未实现部分
2/266
2021-09-02
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有( )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响 C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效 D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷
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2021-07-04
老师有事业单位,内控制度资料吗?这几天填内控表
1/357
2021-05-23
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
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2019-10-08
下列有关分析程序用作风险评估程序的说法中,错误的是( )。 A.注册会计师无须在了解被审计单位及其环境、适用的财务报告编制基础和内部控制体系各要素的每一方面时都实施分析程序 B.此时所使用的数据汇总性比较强 C.使用的分析程序通常包括对账户余额变化的分析,并辅之以趋势分析和比率分析 D.与实质性分析程序相比,在风险评估过程中使用的分析程序无须确定预期值,所以进行的分析和调查的范围都并不足以提供充分、适当的审计证据
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2024-07-10
内部控制缺陷按照其成因,应分为哪几类?a.设计缺陷和运行缺陷b.重大缺陷和一般缺陷c.控制缺陷和设计缺陷d.重要缺陷和危险缺陷
1/3714
2018-11-08
我国企业内部控制规范体系中针对注册会计师的规范是什么
1/711
2017-10-07
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
1/1045
2019-10-12
判断 4.按照编制目的,财务报表可分为通用目的和特殊目的两种报表。前者是 为了满足范围广泛的使用者的共同信息需要,后者是为了满足特定信息使用者 的信息需要。( ) 5.应收账款的可收回金额、存货的可变现净值以及预计负债的金额等,管理层 有责任根据企业作出充分的估计,估计忌小不忌大,这符合谨慎性原则。( ) 6.为了履行编制财务报表的职责,企业应当设计、实施和维护与财务报表 编制相关的内部控制,内部控制一旦编制就不应该有大的改变,内部控制若经 常改动,则难以保证内部控制的有效性。( )
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2016-10-09
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
1/3270
2020-07-27
如何控制内账无发票的业务不要太多?业务部门以为有内账就都不开发票回来。
1/431
2017-11-29
老师为啥答案第一步用3500+1500,而不是5000+1500呢,非同控最终控制方通过外部控股合并,初始投资成本=合并日被合并方在最终控制方合并财报中的账面价值(被合并方可辨认净资产公允价值+调整后利润)*持股比例+商誉。但是这个题答案里面用的是被合并方可辨认净资产的账面价值,为什么呢
1/470
2020-07-28
老师你好,这个案例1可以分析一下吗?会计分录为什么不把契税分离出来呢?我不明白
1/294
2019-08-19
这个题目问的是风险评估的程序,还是内部控制的评价程序啊?
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2021-04-24
山河公司和东林公司哪家公司更符合内部控制对环境的要求
1/230
2023-03-13
提高经营效率和效果是内部控制的终极目标。判断对错,为什么
2/3324
2016-11-10
现金流量表垂直分析表中心内部结构如何计算
1/1086
2022-04-20
请问快账实操中的答案解析以及老师答疑回复的内容可以直接复制粘贴吗?如何操作?
1/450
2019-04-11
这个(3),为啥都对内部控制存在疑虑了,还不执行控制测试,而直接执行实质性程序,是恰当的呢,木木老师勿答
1/993
2021-07-01
你好,老师,问问内部控制体系建设咨询服务合同,要交印花税吗
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2022-04-11
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