老师好,请问一下生产企业免抵退税电子税务局申报主表15栏填免抵退税额,附表1的16栏开具其他发票填出口开票金额,这样是不是填完了?
1/842
2020-04-18
计算免抵退税的时候,那个离岸价是含增值税的还是不含增值税的
1/2581
2019-08-07
请问一下出口退税的账务处理从开票确认收入开始 到退税的钱到账 还有什么免低税的分录 留底税大于免抵退税 留底小于免抵退税 还有附加税怎么交一系列的账务处理
1/247
2022-04-18
您好,老师,这道题我用的是8*0.13=1.04,既然已知纺织品的退税率,那就按出口算出来的税率退啊,还是我说的这种方法适用于免抵退税。总之这道题我有点晕老师,您给我讲讲吧,谢谢老师!老师讲讲免抵退税与免退税的区别吧!
1/128
2021-10-19
老师,请问我申报城建税时要考虑免抵退税吗
1/649
2019-05-10
老师好,我有前年的免抵退税没申报城建税,现在如何补
1/571
2019-06-24
请问一下出口退税的账务处理从开票确认收入开始 到退税的钱到账 还有什么免低税的分录 留底税大于免抵退税 留底小于免抵退税 还有附加税怎么交一系列的账务处理
1/291
2022-04-18
老师,你好!转为生产型出口企业后,转变前的留抵税额可不可以计入免抵退税进行免抵退?谢谢!
1/167
2023-03-14
老师,这个免抵退税办法和免退税办法不是差不多吗,免抵退说可以低之前交的应纳税额,然后如果还有留底税额在退给企业,那这样如果适用免退税,直接将之前交的税直接退给企业不是更好
1/862
2020-07-28
就是我的免抵退税申报汇总表中一直有个数据,就是上期结转免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额8万多,这个应该怎么办 老师这个应该怎么做凭证
1/74
2022-02-18
生产型出口企业(已备案但还没来实地核查,所以还不能申报退税) 12月有出口,1月没有出口,只有内销。由于12月供应商开不了票,导致进项太少,留抵额3万,免抵退税额7万。 问题: 1月份多抵扣进项,使留抵额累计到6万。2月申请退税,可以退6万,还是只能退3万?
4/521
2019-12-21
老师,生产企业出口免抵退税 1、出口货物免抵退税不得免征和抵扣税额=出口货物FOB价x汇率x(出口货物征税率-出口货物退税率)。 2、当期应纳税额=当期内销货物销项税额-(上期期末留底-上期审批通过退税额+当期进项税额-当期免抵退税不得免征和抵扣税额-其他进项税转出)。 得数若是负数为期末留底税额。 3、出口货物免抵退税额=出口货物FOB价x汇率x出口货物退税率。 问题:如果出口货物征税率0%;出口货物退税率为13%是不是就证明第一个公式的绝对值=第三个公式
3/359
2024-04-30
出口退税计算免抵退不得免征和抵扣的税额,用进项发票的金额计算跟用销售出口的金额计算有什么区别?
1/1012
2017-11-24
请问免抵退里面的不予退税金额如何做分录
1/1288
2019-06-11
我司出口退税率16%,上月增值税申报留抵,43000,出口退税申报应免抵退税额43000.本月申报发现增值税申报留底税额转入了应免抵退税中。对吗?那会计分录呢?谢谢
1/1010
2019-07-02
就是我的免抵退税申报汇总表中一直有个数据,就是上期结转免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额8万多,这个应该怎么办?老师这个应该怎么做凭证
1/293
2022-02-18
外销增值税是免抵退税吗?
1/767
2019-10-12
老师对于出口退税,我的理解就是 免抵退税额=应退税额+免抵退税额,借:应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 借:其他应收款-出口退税款 贷:应交增值税-出口退税 老师这里的 应交增值税-出口抵减内消产品应纳税额 科目后续如何结转?这个科目?
2/840
2016-06-30
免抵退出口货物不得抵扣进项税额怎么填?
1/1150
2019-01-11
有一个新问题,我很纠结,《免抵退税申报汇总表》中第15栏“免抵退税不得免抵税额”对应的是“增值税纳税申报表”中哪个项目?
1/595
2019-09-26