审计调整分录里的 流动资产/一年内到期非流动负债 应该写什么科目?就写一年内到期非流动负债?
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2022-03-28
高级会计师需要几年内考过几个科目 如果三年内评审不过,是成绩作废?还是无效,是咋的记不清了
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2020-12-23
老师,我想问一下关于会计审计基本需要从事的内容有哪些啊
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2021-12-28
老师,我想问一下关于会计审计基本需要从事的内容有哪些啊
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2021-12-28
在公司里面做内审,对自己的财务职业发展规划有什么好处吗?
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2022-03-26
现在成立股份制企业(内资),实收资本到位还必须需要审计报告?
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2020-06-19
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
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2020-07-27
下列关于审计抽样的表述中,不正确的是( )。 A、审计抽样的产生是为了在合理的时间内以合理的成本完成审计工作 B、审计抽样可以帮助注册会计师确定实施审计程序的范围 C、审计抽样可以发现错报,从而据此得出审计意见 D、审计抽样能够使注册会计师获取和评价有关所选项目某一特征的审计证据
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2020-03-02
请问在网上初步报名后,多久内去提交审核材料都算报名成功?
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2022-01-20
审计课程,打不开,一打开也是黑屏,不显示内容,学习不了,请帮助
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2018-05-22
公司内帐 报销审批都是走的钉钉 那还需要填制纸质报销单嘛
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2021-03-05
采购钉钉里面提的付款申请,里面有合同等附件,资金会计主要审核什么?财务总监审核什么?应付会计审核什么?出纳审核什么?能不能解答一下,感觉有时候财务内部人员查不清楚
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2021-10-12
如果在设计和实施进一步审计程序时拟利用被审计单位内部生成的信息,针对该信息完整性和准确性的控制可能与审计相关,这句话怎么理解?
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2020-05-18
在利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列各项中,注册会计师应当要求拥有相关权限的被审计单位代表人员通过书面协议,作出承诺的有(  )。
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2024-03-04
刚刚在qq群下载了一个《财务审批制度》,前半部分是支出审批制度,后半部分是报销审批制度,中间很多内容看起来很相似,想支出喝报销有什么区别?
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2017-04-14
老师,施工图设计文件审查合同 主要审查的内容是建筑工程施工图审查。 这项合同是属于技术合同范围缴纳印花税,还是不在印花税税目征税范围?
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2019-07-11
老师审营业执照咋审也是不是就是在那个企业公示系统上面登记就行了?那为啥我年初的时候在那上面登记了还是经常有人打电话说我执照内审
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2024-07-19
老师审营业执照咋审也是不是就是在那个企业公示系统上面登记就行了?那为啥我年初的时候在那上面登记了还是经常有人打电话说我执照内审
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2024-07-19
4. 以下内部控制了解的逻辑关系正确的是:()(单选) A.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,评价对后续审计计划的影响,记录内部控制缺陷,记录识别的风险 B.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 C.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 D.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录识别的风险,记录内部控制缺陷,评价对后续审计计划的影响
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2024-02-29
经营范围内未明确填写前置改后置审批事项的,核准后的经营范围不包含前置改后置审批事项。这是什么意思?
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2019-05-08