老师,公司是高新技术企业,收到科技创新委员会的高新技术培育资助计划资金是计入营业外收入吗?
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2021-09-13
新建的账套怎么审核,月末结账点击期间损益结转,框内没有内容是什么情况
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2018-12-29
参考解析: 流程创新是指产品和服务的生产和交付方式的变化。本题中甲公司改变了其产品的交付方式,属于流程创新。选项ACD正确。 所以到底选不选B流程创新?
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2024-06-02
12. 关于了解、评价和测试与业务流程相关的信息系统,应该怎样理解:()多选 A.如果被审计单位存在信息系统,则了解、评价和测试信息系统是重要的审计程序 B.内部控制通过信息系统来实现,信息系统中包含业务部门的交易记录 C.业财结合的审计思路,业务信息要通过信息系统取得 D.审计人员穿行测试过程 D.信息系统在内部控制方面,能实现人类无法达到的精确度 E.信息系统可能被人类操纵,内部信息系统取得的证据,属于内部证据,可靠性有限
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2024-02-29
老师,你好,公司要提供财务报告的审计,可是公司的财务很杂乱,审计能过吗?审计都是审的哪些内容
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2016-11-03
药品生产企业销售自产创新药的销售额,为向购买方收取的全部价款和价外费用,其提供给患者后续免费试用的相同创新药的增值税不属于视同销售,这句话怎么理解?
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2020-05-31
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后,审计工作底稿归档前以书面形式向集团管理层及治理层通报了值得关注的内部控制。问是否恰当,及理由 答案是恰当的, 但是我认为这个是不恰当,因为值得关注的内部缺陷,应该是与治理层沟通,并且应该在审计报告日前就以书面形式沟通好 所以,请老师看下,是我哪里理解错了,还是答案错了
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2020-10-07
聘请外部审计机构的审计费用,应计入什么科目呢?
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2019-11-05
新三板和创业板有什么区别呀
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2018-06-09
12. 关于了解、评价和测试与业务流程相关的信息系统,应该怎样理解:()多选) A.如果被审计单位存在信息系统,则了解、评价和测试信息系统是重要的审计程序 B.内部控制通过信息系统来实现,信息系统中包含业务部门的交易记录 C.业财结合的审计思路,业务信息要通过信息系统取 得 D.审计人员穿行测试过程 D.信息系统在内部控制方面,能实现人类无法达到的精确度 E.信息系统可能被人类操纵,内部信息系统取得的证据,属于内部证据,可靠性有限
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2024-02-29
老师,b项说法也是错的吧,不是如对组成部分执行审计或审阅才为组成部分确定组成部分重要性吗,这个重要组成部分也不一定执行审计或审阅啊
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2023-07-24
新建补这几年内账。具体都需要建立哪一些会计科目和数据建立。新手。麻烦老师指教
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2020-03-16
18.下列各项中,注册会计师应当以书面形式与治理层沟通的是( )。 A.计划的审计范围和时间安排 B.审计过程中遇到的重大困难 C.审计中发现的所有内部控制缺陷 D.上市公司审计中注册会计师的独立性
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2024-02-07
收到了创新引导基金 怎么记账
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2017-02-08
公司老板刚批下来了了一个“南昌领创职业培训学校(劳动局审批的)”要到哪些部门报到呢?开票税率是多少呢?
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2018-12-17
创新局的转款应该做什么科目
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2020-01-13
科技企业有创新券怎么做账呢?
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2018-06-28
是所有新创立的公司,产成的人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产成本的借款费用等内容者计入开办费吗?
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2021-04-29
12. 关于了解、评价和测试与业务流程相关的信息系统,应该怎样理解:()多选) A.如果被审计单位存在信息系统,则了解、评价和测试信息系统是重要的审计程序 B.内部控制通过信息系统来实现,信息系统中包含业务部门的交易记录 C.业财结合的审计思路,业务信息要通过信息系统取 得 D.审计人员穿行测试过程 D.信息系统在内部控制方面,能实现人类无法达到的精确度 E.信息系统可能被人类操纵,内部信息系统取得的证据,属于内部证据,可靠性有限
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2024-02-29
会计主管不是就审核会计员作的账吗?为什么会计主管还会和公司内部人员沟通?什么情况下沟通?
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2018-10-14