请问公司日常内控制度,电话费如何报销,老板要求员工不要用公司号码联系与业务无关的人员,希望管理部门给出考核方案,老师能否有好的建议?
1/623
2020-02-29
老师 为什么越新来某项内部控制,控制测试的范围越大? 越信赖 不是测试范围越小吗?
1/845
2023-02-16
生产领料中生管部制单有必要增加审核流程吗?
2/341
2022-04-07
​银行如何划分营业账簿与非营业账簿?
1/416
2023-02-24
下列控制活动中,属于检查性控制的是( )。 A、采购部对供应商进行背景调查 B、赊销审批部门对客户的信用进行调查 C、开具发票的人不能修改商品价目表 D、财务人员每季度复核应收账款贷方余额并找出原因
1/2513
2020-03-02
我写了两篇论文为高级会计考试准备的,一篇写财务管理与内部控制问题研究,一篇写企业成本控制问题研究。这两个属不属于一个研究方向啊
1/473
2022-08-10
审核提示“审核制单不能是一个人”
1/660
2019-08-06
中小企业在内部会计控制设计中存在什么问题
2/693
2015-10-24
老师,单位内部控制里的归口管理具体是指什么
1/1280
2022-01-09
快账软件中如何切换记账人、制单人、审核人?
1/868
2019-01-15
您好。 老师。 兼职代理记账。做账的时候在财务软件制单人跟审核人要不能是同一个人。 如果制单人是自己。 审核写谁。或者说审核人是自己。 制单人怎么弄
5/2502
2021-08-01
老师,您好,公司人力没有按照公司制定的制度对员工进行月度绩效考核,有什么内控风险么?可以提哪些内控建议呢?
1/456
2020-01-06
老师,内账记凭证就可以,不需要账簿吧?
1/739
2016-07-06
14. 控制测试过程记录(索引号为CD2),以下说法正确的是:()(多选) A.一个工作表中可以仅列示针对一项控制活动执行测试过程的记录,对多项控制活动的记录,可以记录在多个工作表中 B.项目组可以根据被审计单位的性质、规模、复杂程度及内部控制等因素在一个文件中记录本循环所有的控制测试记录 C.可以考虑针对特定的控制活动形成单独的控制测试工作底稿 D.不管有关业务循环的内部控制活动有几项,控制测试过程记录,只编制一个工作表
1/115
2024-02-29
老师,做内账算不算私设账簿的行为
1/602
2020-03-21
1.下列属于存货控制措施的是: 选择一项或多项: A. 存货保管与会计记录相互独立 B. 请购单必须经过适当的授权批准 C. 定期盘点 D. 限制非授权人员接近存货 E. 生产计划的制订与审批相互独立 .题目2 还未回答 2.下列各项审计程序中,属于对生产与费用循环内部控制测试的有: 选择一项或多项: A. 抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性 B. 抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C. 计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化 D. 编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对 E. 实地观察仓库验收原材料的情况 . 这两题的答案请老师回答
1/2853
2019-05-13
你好,请问一下审核是可以全部审核,全部过账过不了,就显示没有本期未过账的凭证
1/300
2021-06-13
这个只有记账,制单人名字,没有审核可以的吗?
3/708
2020-06-28
记账人 审核人 制单人 我们一共两个人 怎么分配啊
1/596
2022-01-25
、D注册会计师实施的下列程序中,属于控制测试程序的是( )。 A 取得银行存款余额调节表并检查未达账项的真实性 B 检查银行存款收支的正确截止 C 检查是否定期取得银行对账单并编制银行存款余额调节表 D 了解被审计单位供应商付款审批流程的相关内部控制
1/1168
2021-11-29