CPA战略的 内部控制应用指引 在主观题中怎么答题,可能后年的内容也要答题吗
4/1236
2021-08-12
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
1/1467
2020-03-07
老师有事业单位,内控制度资料吗?这几天填内控表
1/357
2021-05-23
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
1/2476
2019-10-08
财务审核人事部的工资,提成啊,考勤啊,可以不审核吗?
1/5146
2017-07-24
金蝶专业版,制单和审核不能同一个人,怎样从制单人转换为审核操作员
1/3484
2017-10-09
(1)项目合伙人对会计师事务所分派的每项审计业务的总体质量负责,项目质量控制复核人对项目组按照事务所复核政策和程序实施的复核负责。 (2)审计业务合伙人在保证审计质量的前提下,可以向其负责的审计客户推销非鉴证服务,并按该非鉴证服务收入的5%提取奖金。 (3)对于违反事务所质量控制制度的合伙人和员工,根据其违规的严重程度,采取口头警告或书面警告方式予以惩戒。 (4)上市实体财务报表审计及非上市实体的高风险业务应当实施项目质量控制复核。高风险业务的标准由事务所统一制定。 针对上述第(1)至(4)项,逐项指出ABC会计师事务所的质量控制制度的内容是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
1/712
2022-04-08
当被审计单位控制环境薄弱或对控制的监督薄弱时,注册会计师应当缩短再次测试控制的时间间隔或完全不信赖以前审计获取的审计证据。也就是说如果缩短测试控制的时间间隔,以前年度获取的审计证据还是可以信赖的 这句话怎么理解
1/1878
2021-08-13
群里有关于申请A类企业要求的财务部每月内审表格模板吗,审核应该牵扯哪些方面呢
1/966
2017-07-08
如何控制内账无发票的业务不要太多?业务部门以为有内账就都不开发票回来。
1/431
2017-11-29
审计 测试会计分录时如果被审计单位控制有效可以缩小范围,有一个什么审计程序是不论被审计单位控制是否有效都不可以缩小范围的?
1/497
2019-09-06
审计 测试会计分录时如果被审计单位控制有效可以缩小范围,有一个什么审计程序是不论被审计单位控制是否有效都不可以缩小范围的?
1/608
2019-09-06
这个题目问的是风险评估的程序,还是内部控制的评价程序啊?
2/200
2021-04-24
山河公司和东林公司哪家公司更符合内部控制对环境的要求
1/230
2023-03-13
提高经营效率和效果是内部控制的终极目标。判断对错,为什么
2/3324
2016-11-10
我国企业内部控制规范体系中针对注册会计师的规范是什么
1/711
2017-10-07
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
1/1045
2019-10-12
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
1/1189
2020-03-07
营业执照过了复核期,怎么进行审核?在哪个部门审核呢?
2/836
2019-12-23
这个(3),为啥都对内部控制存在疑虑了,还不执行控制测试,而直接执行实质性程序,是恰当的呢,木木老师勿答
1/920
2021-07-01