在审计工作底稿归档期间,下列注册会计师实施的工作中不正确的是( )。 A、删除或废弃部分审计工作底稿 B、对审计工作底稿进行分类、整理和交叉索引 C、对审计档案归整工作的完成核对表签字认可 D、追加审计报告前未记录的并取得项目组一致意见的审计证据
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2020-03-07
在审计工作底稿归档期间,下列注册会计师实施的工作中不正确的是( )。 A、删除或废弃部分审计工作底稿 B、对审计工作底稿进行分类、整理和交叉索引 C、对审计档案归整工作的完成核对表签字认可 D、追加审计报告前未记录的并取得项目组一致意见的审计证据
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2020-03-07
是不是会计主管工作内容只审账和只管理本会计部人员,不用协调和公司其他部门?而财务经理才要协调会计部和公司其他部门?
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2018-11-13
确定注册会计师拟信赖内部审计工作的程度 为什么属于总体审计策略,不是具体的吗?
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2022-08-09
工程结算价20万,合同约定审计费施工方负担1万,帐务怎么处理
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2017-06-22
收到施工单位支付的审计费
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2020-08-17
老师,审计事务所暑假实习的话需要实习生干什么
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2019-06-26
老师内部控制审计基准日怎么理解能举个例子吗
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2019-08-18
老师 我想问下内部审计人员的客观性是什么意思?
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2020-07-18
老师好,请问 ,内账请外部会计师来审计有没有什么风险呢?
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2020-02-13
企业所得税法实施条例中销售(营业)收入包括什么内容?
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2015-11-03
公司是打水井施工企业,我方今年已经完成了一个施工项目,并且审计公司在这个项目上进行施工项目审计,而且为我方开出了审计费发票,听同行人士说,我方不能用此审计费发票下账,不理解!
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2019-01-18
全过程跟踪审计应该是在施工合同里面约定吗?施工合同约定的是竣工结算审计,但是施工快完工时建设方向施工方提出委托第三方审计公司对项目进行全过程跟踪审计合法吗?
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2022-11-16
某行政单位内部实行备用金制度,某日财务部门向单位内部相关业务部门核定并发放备用金500元,款项以库存现金支付,数日后,单位内部相关业务部门到财务部门报销备用金480元,财务部门以库存现金向其补足备用金,做出该行政单位发放和报销补足备用金时财务会计和预算会计的分录。
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2020-05-26
老师您好,我大四了,正在准备招聘。家里有亲戚推荐我去 中审众环会计事务所 ,应该就是作为实习生,说做两年再出来跳槽会好很多。问了同学 说会计和审计两个方向不一样,如果只是作为实习生做了两年出来企业也不会要我。我不太清楚,想问您具体的情况是怎样呢?麻烦您了!
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2020-10-21
老师您好,我大四了,正在准备招聘。家里有亲戚推荐我去 中审众环会计事务所 ,应该就是作为实习生,说做两年再出来跳槽会好很多。问了同学 说会计和审计两个方向不一样,如果只是作为实习生做了两年出来企业也不会要我。我不太清楚,想问您具体的情况是怎样呢?麻烦您了!
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2020-10-21
下列因素中,注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,可能考虑的有( )。 A、管理层是否采纳内部审计人员和注册会计师有关内部控制的建议 B、管理层是否及时纠正控制运行中的偏差 C、管理层根据监管机构的报告及建议是否及时采取纠正措施 D、是否存在协助管理层监督内部控制的职能部门
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2020-03-02
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )
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2024-02-08
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )。
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2024-02-22
1.集团横向板块分割,纵向母子孙公司架构,财务共享中心贯穿模式下,内部审计机构设置模式的考量因素及设置的关键制约点?2.请结合经济法、公司法、税法等法律法规说明采购业务签订合同的关键点有哪些?并具体说明理由!3.该案例中影城板块内部控制缺陷由财务人员发现,内部审计职能滞后,大型集团企业如何才能做到风险事项事中、事后控制向事前防范转变? 4.思考数字化转型背景下,内部审计的发展趋势?
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2022-05-11