商品购进额(含增值税)=营业成本+进项税额 和商品销售额(含增值税)=营业收入+销项税额,
4/1679
2024-03-09
小规模纳税人,前两个应交增值税7月份是343.69.营业额是11456.31.8月份是993.78,营业额是33126.22.当时增值税做到应交税费应交增值税,科目贷方。这个月需要交按季度交增值税,营业额是含税收入在90000,这个月怎么把前两个月的增值税业务做到这个月来并缴税,这个月的增税怎么做账?详细解答一下,谢谢。
1/788
2017-09-27
老师,差额征税的小规模纳税人,主营业务收入应该如何确认?比如开票金额100万,差额是60万.那么贷方,主营业务收入 100/1.03 还是100-60/1.03?
1/1131
2019-05-07
购买商品、接受劳务支付的现金=营业成本+应交税费—应交增值税(进项税额)+(存货期末余额-存货年初余额)+(应付账款年初余额-应付账款期末余额)+(应付票据年初余额-应付票据期末余额)+(预付款项期末余额-预付款项年初余额)-当期列入生产成本、制造费用的职工薪酬-当期列入生产成本、制造费用的折旧费; 其中营业成本是利润表中的成本是吗 进项税是当月的还营业成本里的进项税
1/1959
2018-08-06
老师,你好!开票的税号错误隔月退回来了。我需要开红票。当时做收入的时候借方:应收账款,贷方:主营业务和收入,应交税费-应交增值说-销项税额。现在开红票,分录是借方:应收账款(负数),贷方:主营业务收入(负数),应交税费-增值税-销项税额(负数),对吗?或者借方:主营业务收入,应交税费-增值税-销项税额,贷方:应收账款,这样也可以吗?谢谢!
1/443
2019-12-16
众筹分的营业额应该计怎么做账
1/536
2019-05-05
老师你好,咨询一下,销售十件商品100赠送同款一件,我的分录直接按照折后金额 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 还是应该 借应收账款 贷:主营业务收入_开票收入 -营业折扣 应交税费
1/173
2022-03-08
化妆品生产与销售企业广告和业务宣传费不超过当年销售营业收入30%的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;那么2500万大于3000*0.3=900 这样算答案A不是也错了吗
1/767
2020-07-19
小规模纳税人增值税免税销售额的本年累计数是不是与企业所得税中的营业收入额相等啊?上季度销售额未超过30万是免征增值税,然后我把应交增值税转入到营业外收入,然后在这个季度报税是增值税的免税销售额和企业所得税的营业收入包括这营业外收入吗
1/2000
2019-10-17
老师你好,请问一般纳税人内账做账,收入按借应收账款113贷主营业务收入113,还是借应收账款113,贷主营业务收入100,应交增值税销项税额13
6/752
2020-04-23
关于发票确认收入的问题,150万营业税发票,4万5的营业税,应该确认为收入的金额为多少?150万增值税发票,4万5的增值税,应该确认为收入的金额为多少?
1/795
2017-08-27
服务业(地税征收营业税及附加税),当月的收入为5000元,月底计提营业税及附加时,分录怎么做?借:-----------? 250元 贷:应交税金---应交营业税 250元 2.以营业税为准,计提城建税(税率7%)时: 借:主营业务税金及附加税 17.5元 贷:应交税金-----应交城建税 17.5元 3.结转营业税时: 借:
1/814
2014-09-19
一般、小规模纳税人是分别这样做会计分录吗?主营业务都是不含税吗? 一般纳税人 借:银行存款 贷:主营业务收入(不含税) 应交税费-应交增值税-销项税额 小规模纳税人 借:银行存款 贷:主营业务收入(不含税) 应交税费-应交增值税
2/1274
2020-11-29
应交增值税科目余额为负数,还需要计提营业税金及附加吗?
2/2282
2016-10-19
营业额1000元,成本800元,利润200元,税率18%,增值税应该是多少呢?
1/283
2023-09-08
营业利润=营业外收入-营业外支出 这道题不是应该把营业外支出的金额也减去吗,为什么没有减呢?
2/1580
2022-04-08
小规模企业报生产经营所得季度收入总额74711.65元,应交税额怎么算出?
1/253
2020-07-08
旅游企业报税时如果应税额小于2万申报表里就自动减免营业税,怎么办?
1/620
2017-05-24
老师,有差额征税的申报企业所得税课件吗?还没搞懂差额征税的主营业务收入应该填哪个数?
4/1770
2020-05-27
您好,利润表上的营业收入是对应余额表的主营业务收入吗?
1/213
2023-05-08