我想要一份商超的企业内控流程,财务的付款制度
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2023-06-08
同控 初始确认成本=被合并方在最终控制方合并报表中的净资产的账面价值×持股比例+商誉;请问算被合并方在最终控制方合并报表中的净资产的账面价值,要算评估增值,那么内部交易要算吗?
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2021-05-12
开票内容流量控制器设计加工属于服务还是货物?
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2017-01-12
产品科目设置与控制科目设置内容搞反了怎么办
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2022-03-20
小规模纳税人月开票额控制在多少金额内合适呢
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2022-04-11
这个内生和外购的区别,是因为内生,丙公司虽然由甲和A公司一起设立,但一开始就是由甲控制,而外购,丙一开始是由某集团控制,是这样吗
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2020-02-05
成本控制、成本核算等财务数据收集,账务内控(费用控制)具体实话措施的监督检查执行;4.经管部相关文件档案管理与其它上级领导交待的其它事务工作。主要看哪些课程啊,要去面试,注意什么问答
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2017-03-09
判断题 19.注册会计师在了解资金的内部控制情况时,可以编制货币资金内部控制调查表,但是这种方式比较适用于大中型企业被审计单位,因为其货币收支的业务量较大,人员分工较细。( ) 20.委托人将会计报表与审计报告一同提交给使用人,可以减除编制单位对会计报表真实性、合法性所负的责任。( )
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2019-07-07
柯老师接2.会计师事务所的质量控制制度部分内容摘录如下 (1)项目合伙人对会计师事务所分派的业务的总体质量负责。项目质量控制复核可以减轻但不能替代项合伙人的责任。 (2)执行业务时,应当由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员执行的工作。 (3)除内部专家外,项目组成员应当在执行业务过程中严格遵守会计师事务所的质量控制政策和程序。 (4)质量控制部对新晋升的合伙人每年选取一项已完成的业务进行检查,连续检查三年;对晋升三年以上的合伙人每五年选取一项已完成的业务进行检查。 要求:(1)至(4)项,逐项指出ABC会计师事务所的质量控制制度的内容是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
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2022-04-08
存货内部报表编制基本要求
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2021-03-13
2.ABC会计师事务所负责审计甲公司2019年度财务报表,审计工作底稿中与内 部控制相关的部分内容摘录如下: (3)甲公司存货的存在认定存在特别风险,相关控制在2018年度审计中经测试运 行有效。因控制本年未发生变化,A注册会计师拟继续予以信赖,并依赖了上年 审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。 (4)A注册会计师对管理费用实施了实质性程序,未发现错报,因此认为甲公司 与管理费用相关的内部控制运行有效。 (5)A注册会计师拟信赖与无形资产摊销计提相关的自动化应用控制,因该控制 在2018年度审计中测试结果满意,且在2019年未发生变化,仅对信息技术一般 控制实施测试。 要求: 针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简 要说明理由。
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2022-05-01
老师,关于含软件产品的开票问题:我有含嵌入式软件的产品,放在控制箱内(箱体内会有5-6个电子产品),我这边合同签的是:XX型号控制箱 1台。 问题:我开票 控制箱1台,备注软著名称,这样可行吗?
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2023-04-26
发票编码是配电控制设备,内容是变频器,记哪个科目?
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2019-01-30
一般纳税人小规模的整体税负应该控制在多少之内
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2019-07-12
资产2000万,每个月月底现金余额控制在多少以内合适
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2019-01-02
出口企业是不是和内销企业一样,月头要插开票的税控盘上传开票数据到电子税务局的,我公司的会计重病了,现在是税控盘都找不到,请问这种情况,我怎么处理
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2023-02-02
房开公司成本控制部人员工资进什么费用
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2019-02-21
老板叫我弄个内帐的大纲出来,我怎么弄?就是内帐需要怎么做,需要什么单,需要什么部门提供什么单据的,要我列大概的大纲出来我怎么弄?刚报名学习的,着急啊!
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2018-05-14
老师,内帐中部门发的年终奖咋么入帐
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2022-02-12
听精通内账课程,税控系统的操作,由于教学硬件设施有限,也是提供 了一些资料给大家,包括WORD文档、截图、截屏和完整的 视频资料,具体见附件九。附件在哪里,没有找到呢?
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2017-02-06