单位内部控制制度是什么
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2023-02-20
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。
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2020-06-10
存货监盘在企业存货内部控制的作用是什么
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2022-10-24
请问哪位老师?有房地产开发企业和建筑工程企业的内部控制制度,谢谢!!!
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2020-07-20
老师你好,问一下企业内部控制审计是企业内审吗?
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2023-05-07
、下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。 A、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 C、内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 D、与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制
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2020-03-02
财务在内部成本控制中如何发挥作用,具体的操作方案
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2019-02-22
融资需要说明企业目前执行的会计核算制度、内部控制制度 这个是不是随便去网上down一个即可
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2022-04-02
多选题会计监督制度不包括 A会计核算制度B会计监督管理办法c会计机构和会计人员制度d会计工作管理制度e内部会计控制规范
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2022-09-24
老师,我想问一下内部控制审计与内部审计之间有什么联系与区别呢…是内部控制审计不是内部控制哦~
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2022-04-02
根据我国《企业内部控制基本规范》,反舞弊机制属于内部控制要素中的( )。 A.风险评估 B.控制活动 C.内部监督 D.信息与沟通
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2022-01-01
上一年度的内部控制重大缺陷在本年度已得到整改,这个在内部控制审计中药出什么段
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2021-08-07
老师,有行政事业单位内部控制制度,有模版吗
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2021-08-23
会计师事务所有权限审核内部控制等制度吗?
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2023-12-26
国有企业,房地产开发公司被上级要求出具内部控制制度,请问有现成的相关制度吗
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2022-04-02
控制是为了实现控制目标,组织治理层、管理层及全体员工制定制度、实施措施、执行程序的活动,以防范化解经济活动相关风险。( ) 正确  错误【8】 财政内控工作,要加强部属单位内控管理和对地方财政部门内控工作的指导。( ) 正确  错误
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2023-10-15
控制测试所涵盖的期间应当与拟信赖内部控制的期间保持一致,这个拟信赖的内部控制期间指的是啥?
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2020-08-02
内部控制的固有局限性指哪些
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2022-03-04
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
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2021-06-15
如何完善财务管理内部控制制度?
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2021-04-19