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请阅读案例资料,分析该公司高送转分配预案是否存在陷阱?
1/462
2020-04-16
论述同一控制下企业合并与非同一控制下企业合并的区别?并一个近几年我国企业合并的案例,简要说明。
2/3184
2020-06-29
请论述同一控制下企业合并与非同一控制下企业合并的区别?举一个近几年我国企业合并的案例,简要说明。
1/3057
2020-06-29
企业建立与实施内部控制应当遵循哪些原则?
1/3284
2021-12-13
请论述同一控制下企业合并与非同一控制下企业合并的区别?举一个近几年我国企业合并的案例,简要说明
1/3399
2020-07-01
请论述同一控制下企业合并与非同一控制下企业合并的区别?举一个近几年我国企业合并的案例,简要说明。
1/2342
2020-06-30
请阅读案例资料,分析该公司高送转分配预案是否存在陷阱?
1/864
2020-04-19
关于小微企业的具体案例。是在财务管理方面的比如说是财务权限。内部控制有问题的
1/945
2017-05-10
制造业,是高新企业,成本和费用占收入控制比例是多少,研发费用占收入比例,增值税和所得税税负控制在多少,费用占比分析表
2/1082
2023-07-05
老师,怎么简单解读这个政策:制造业中小微企业实施延缓缴纳第四季度部分税费政策,其中制造业中型企业可以延缓缴纳政策规定范围内税费的50%,制造业小微企业可以延缓缴纳政策规定范围内税费的全部。符合条件的企业(含个人独资企业、合伙企业、个体工商户)通过电子税务局申报时可选择缓缴,便捷享受优惠政策。
1/244
2021-11-11
风险战略中,企业内部环境分析价值链分析厂房属于基本活动还是支持活动
2/921
2018-09-27
、选取控股比例49%的中国石化财务有限责任公司(「中石化财务公司」) 和50%的Caspian Investments Resources Ltd. (「CIR」) 的联营企业,按照控制基本概念,分析为什么中国石化集团不能将其纳入合并范围?
1/414
2022-12-03
一般正规国有企业的财务部都有哪些内部控制制度呢?
1/1769
2019-03-30
"下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有( )。 A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规 B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计 C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的 D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制"
1/263
2023-03-07
事业单位内部控制报告填写的基本要求和格式?
1/687
2017-04-13
企业预算管理、成本分析与控制的关键点是什么?从哪几个方面着手?
1/1779
2019-12-15
审计基础实训案例分析
1/344
2020-07-08
股权比重在百分之40到百分之50之间的合营企业,按照控制基本概念,分析为什么中国石化集团不能将其纳入合并范围
1/719
2021-12-01
6.对控制测试是否执行,说法正确的是:() (单选) A.对所有的业务流程都要进行内部控制测试 B.即使内部控制存在重大缺陷,不可信赖,也必须要进行内部控制测试 C.控制测试的样本,一定是会计凭证 D.在了解内部控制阶段,确定内部控制设计有效,拟信赖内部控制
2/351
2024-02-29
我想了解下如何控制企业税负控制合理安全范围
2/534
2020-11-30
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