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老师,问下我们会计之前个税用其他应付款科目做的,我后面接手可以用应交税费科目吗?还是得按之前的来
3/629
2021-11-18
之前会计设了一个其他应付款未验税金,月底可以做一笔借其他应付款未验税金贷应交税费应交增值税进项税吗?等下个月认证后再做一笔相反的分录?
5/995
2017-06-24
老师,请问法人垫付税款,是不是直接做帐,借:应交税费――应交增值税 贷:其他应付款――法人名字,还是说应该先做一笔向法人借款,再做交税的这笔分录
2/1589
2016-12-30
购买税控设备及服务费820,全额抵扣。做分录:借管理费用-开办费 820 贷其他应付款-X 820,借应交税费-应交增值税-减免税额 820 贷管理费用-开办费 820 ,这个分录对吗
1/780
2017-08-15
公司用于研发的固定资产,当月全部进入费用,分录这样做可以不?借:固定资产 应交税费-应交增值税进项税 贷:其他应付款 借:管理费用-研发费 贷:固定资产 ,或者 借:固定资产 应交税费-应交增值税进项税 贷:其他应付款 借:累计折旧 贷:固定资产 借:管理费用-研发费 贷:累计折旧?那个比较合理?
1/702
2017-04-18
老师,请问我们公司是煤炭公司,有一个计量器具检定费用,分录是 借制造费用 应交税费应交增值税进项税 贷其他应收款 我想知道贷方科目为什么是其他应收款
1/792
2019-08-05
过路费和高铁票入账是,借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他应付款-XX人 ?是这样吗
1/816
2020-01-08
公司用于研发的固定资产,当月全部进入费用,分录这样做可以不?借:固定资产 应交税费-应交增值税进项税 贷:其他应付款 借:管理费用-研发费 贷:固定资产 ,或者 借:固定资产 应交税费-应交增值税进项税 贷:其他应付款 借:累计折旧 贷:固定资产 借:管理费用-研发费 贷:累计折旧?
1/1432
2017-04-18
房屋租赁合同的印花税怎么做账?计提时:借:管理费用 贷:其他应付款缴纳时:借:应交税费-应交印花税 贷:现金、银行存款
1/1757
2017-07-23
问:新买的快账软件,期初余额情况下,输入这个科目不能显示是吗,例如购税控盘借:应交税费-应交增值税 贷:其他应付款,期初建账这个科目没有余款,舒凭证是就显示不出来,应如何处理
1/652
2017-01-16
我们公司做了一笔借:应交税费-应交增值税-进项税。贷:其他应收款-应收其他企业款。是何意思,我搞不明白
4/2578
2017-02-17
游乐设备出租,没有发票回来,取得收入,8万,分录, 借:其他应收款80000 ,贷:其他业收入77669.9 应交税费一应交增值税一销项税 2330.1 发票是税局代开的,需计提附加税吗 成本,怎么做呢
1/646
2018-12-17
分公司费用由总公司支付,发票(专票)开的也是总公司 总公司支付费用时 借:其他应收款-分公司 贷:银行存款 收到发票:借:银行存款-内部往来-分公司 应交税费-进项税额 贷:其他应收款-分公司 分公司:借:其他应付款-总公司 贷:银行存款-内部往来-总公司 收到发票:借:营业费用 贷:其他应付款-总公司 老师,这样做可以吗?
1/979
2020-01-10
其他应交税费
和其他应缴税费是一样的吗?
1/872
2022-11-22
汽车保险进项税本月抵扣,分录为:借:应交税费-应交增值税-进项税 280 贷:其他应付款-待抵扣增税 280 。请问这个分录是什么意思,为什么要这样处理呢?
1/822
2017-03-30
老师,发工资时为什么有其他应付款和应交税费_应交所得税
1/817
2019-09-06
请问老师,电商渠道销售,比如 A公司卖给B100元,A收B钱; B卖给C150元,B收C钱; C卖给客户210元,C收了客户的钱; 最后客户需要开票,A开给客户210元商品发票,B开给A110元技术服务费发票,B 收到 C开的 60元技术服务费发票。是这样做账吗: 借:银行存款 150 贷:其他应付款-C 150 借:其他应收款-A 100 贷:银行存款 100 借:应收账款-A 110 贷:营业收入和应交税费-销 110 借:营业成本 60 贷:应付账款等-C 60 这些往来余额怎么清理
3/925
2019-07-30
有两个公司A和B,A公司帮B公司付了材料款,但是要向B公司收回来,分录可以这样做不?A公司:借:其他应收款-B公司 贷:库存现金, B公司:借:材料采购 应交税金-进项税 贷:其他应付款- A公司,等还款的时候,其他应收款和其他应付款再对冲,这样做好不好
1/622
2017-08-30
老师,结转销项进项,销项大于进项,但是这个月抵扣了上月的税额。那是借:应交税金-应交销,贷:应交税金-应交进,还有个借记什么科目,这样可以吗?借方是其他应收款还是其他应付款
1/491
2019-05-08
老师我们公司挂账其他应收款为负数,其他应付款也为负数我怎么调账呢,还有应交税金也是为负数
1/1366
2020-05-26
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