对于康美药业造假事件,如果你为会计师应该如何审计
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2023-05-14
老师,我想请问一下,国家审计,国际审计,内部审计和注会审计发展先后顺序
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2021-07-17
税务师报名照片经过照片审核期但是上传还是不行一直显示让我进行照片审核器处理
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2019-05-13
大家好,有没有今年评高级会计师和高级审计师的,是不是不能同一年评。
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2019-08-31
初级审计的内容和注会审计的内容有重合的嘛?
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2022-07-27
财审和税审有什么区别吗?财审审的是内账?税审审的是外账?
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2019-04-19
内审新人求助:合同审计怎么开展审计?
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2017-06-13
作为内审审到费用的时候 应该怎么审?
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2021-07-15
怎么区分审计内容,审计程序,审计证据?
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2021-07-05
《审计》注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助以实施具有下列特征的程序:1.略;2.略;3.略;4.涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助作出的决策。请问,“涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助作出的决策”这句话怎么理解,我语文不好,读不懂这句。
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2023-06-04
审核报销,都审核什么内容?
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2018-08-16
内审新人求助:合同审计怎么开展审计?
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2017-06-07
公司内部审计都审什么呢?
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2015-11-12
外部审计和内部审计分别负责的工作内容是什么?
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2018-12-26
审计除了税审还有财务审核,财务审核是审些什么内容
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2022-10-24
注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助以实施具有下列特征的程序:第四个是“涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助做出的决策”。请问“涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助做出的决策”这句话是什么意思,能不能举个例子?
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2023-07-22
你好,请问审计过来审国高财审税审,主要是内容是
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2021-03-19
注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是(  )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
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2024-02-29
注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是(  )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
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2024-02-27
下列有关对企业内部控制审计的说法中,错误的是(  )。 A.企业内部控制审计是注册会计师针对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行的审计 B.企业内部控制审计严格限定在财务报告内部控制审计 C.企业内部控制审计中无需关注非财务报告内部控制 D.注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,并不意味着注册会计师只测试基
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2024-06-17