内部审计:经营性审计时,企业经营低效,内审人员应当如何关注?(列举几个即可)
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2021-12-15
老师,怎么一个题目说内部审计不能合理保证,一个题目说内部审计可以合理保证?
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2024-01-04
本单位内部的审计部门为什么不属于单位内部会计监督主体
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2018-05-09
内部审计及数据分析的内容,根据审计内容及跨部门数据支持需求执行,每月闭环上月审计项目的执行效果,老师您好,请问有这部分相关工作内容的课件吗?
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2016-07-18
老师,内部审计与内控的区别是什么?
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2019-02-28
审计2019真题 与商誉减值相关的内部控制与审计无关,不是不用了解吗,只需要了解与审计有关的内部控制
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2023-07-25
内部来源获取的审计证据和外部来源获取的审计证据不一致注册会计师为什么应该采取内部证据
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2021-01-04
老师,能帮忙解答一下①带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告②否定意见内部控制审计报告③无法表示意见内部控制审计报告 的各个出具条件吗?
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2020-12-10
信息化对内部审计的影响
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2023-02-24
内部审计可以做竣工财务决算审计的政策依据
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2023-05-15
如何对分厂进行内部审计
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2017-06-07
内部审计报告上由谁签字
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2024-01-19
内部控制属于审计程序吗
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2023-12-18
互联网金融内部审计负责内容是什么
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2018-12-26
老师,我想请问一下,国家审计,国际审计,内部审计和注会审计发展先后顺序
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2021-07-17
海关年报的“是否开展内外部审计”是指帐审还是税审?
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2018-05-26
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
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2020-08-17
内部审计和外部审计的区别是什么和负责什么工作互联网公司
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2018-12-26
如何区分审计工作前和审计工作后?!如内部控制等
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2022-01-23
被审计单位内部控制审计的cpa不是单位内部人员??责任主体不是应该是公司中的每个人???
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2022-03-29