注册了一个公司一直没有经营,现在统计部门要审计报告,怎么出啊
1/3004
2019-01-02
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响 C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效 D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷
1/1606
2021-07-04
审计报告的内容都包括什么呢?
1/695
2015-11-11
社会审计报告的内容及其使用
1/893
2020-07-08
老师,内账的财务审计报告有模板吗,能发一份吗
1/230
2021-06-28
V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。是否对会计师事务所的独立性造成损害,说明理由
1/3253
2019-03-02
审计报告的内容是什么 ?包括什么?
1/776
2015-10-26
请问老师答案B是不是有问题,应该在内部控制审计报告中说明啊?
1/213
2022-02-06
外资企业税务清算审计报告是否必须由会计事务所才能出具?公司内部清算组未持有注册会计师资格证的成员是否有资格出具此审计报告?
1/1742
2018-01-17
外资企业税务清算审计报告是否必须由会计事务所才能出具?公司内部清算组未持有注册会计师资格证的成员是否有资格出具此审计报告?
1/576
2018-01-17
审计报告都有什么组成部分?
1/1644
2015-11-30
老师好,请问有审计报告的条形码可以查到报告内容吗
4/3429
2020-07-16
老师好,幼儿园审计报告提交到那个部门?
2/474
2022-03-11
工资是综合部的人在算,财务部进行核对, 那么工作审计究竟是 财务部的事情还是综合部的事情?现在存在工资审计报告的接收签字问题
1/1562
2018-10-22
2017年12月份忘记计提水利建设基金,金额不是很大,而且外部审计报告也出了。今年内部审计说要求整改,要怎么整改?
1/805
2019-02-21
注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是(  )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
1/9
2024-02-29
注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是(  )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
1/11
2024-02-27
V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。为此,双方另行签订了业务约定书 为什么是影响独立性?
1/4531
2019-09-30
老师,审计报告中含有什么内容,包含有财务报告在里面吗
1/3490
2019-06-25
公同要求会计师事务所在出具市计报告的同时,提供内部审核报告,为此,双方另行签订了业务约定,有影响么?
1/489
2019-09-16