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请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
2/880
2021-06-15
为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
1/2125
2021-10-03
审计查账,内部审计,查出问题会做什么处理
2/5489
2016-11-22
关联方交易的内部审计
1/1405
2017-06-07
年内是否开展内外部审计?那税审事务所出具的企业所得税汇算清缴税审报告是不是属于外部审计的一种呢?
1/1337
2019-06-19
内部审计:经营性审计时,企业经营低效,内审人员应当如何关注?(列举几个即可)
5/99
2021-12-15
老师,怎么一个题目说内部审计不能合理保证,一个题目说内部审计可以合理保证?
3/395
2024-01-04
内部审计及数据分析的内容,根据审计内容及跨部门数据支持需求执行,每月闭环上月审计项目的执行效果,老师您好,请问有这部分相关工作内容的课件吗?
1/517
2016-07-18
本单位内部的审计部门为什么不属于单位内部会计监督主体
1/1254
2018-05-09
老师,内部审计与内控的区别是什么?
1/6586
2019-02-28
审计2019真题 与商誉减值相关的内部控制与审计无关,不是不用了解吗,只需要了解与审计有关的内部控制
4/537
2023-07-25
1.集团横向板块分割,纵向母子孙公司架构,财务共享中心贯穿模式下,内部审计机构设置模式的考量因素及设置的关键制约点?2.请结合经济法、公司法、税法等法律法规说明采购业务签订合同的关键点有哪些?并具体说明理由!3.该案例中影城板块内部控制缺陷由财务人员发现,内部审计职能滞后,大型集团企业如何才能做到风险事项事中、事后控制向事前防范转变? 4.思考数字化转型背景下,内部审计的发展趋势?
1/217
2022-05-11
内部来源获取的审计证据和外部来源获取的审计证据不一致注册会计师为什么应该采取内部证据
1/5463
2021-01-04
信息化对内部审计的影响
1/342
2023-02-24
老师,能帮忙解答一下①带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告②否定意见内部控制审计报告③无法表示意见内部控制审计报告 的各个出具条件吗?
1/1180
2020-12-10
内部审计可以做竣工财务决算审计的政策依据
4/921
2023-05-15
如何对分厂进行内部审计
1/553
2017-06-07
内部审计报告上由谁签字
4/392
2024-01-19
内部控制属于审计程序吗
1/85
2023-12-18
互联网金融内部审计负责内容是什么
1/1007
2018-12-26
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