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内部来源获取的审计证据和外部来源获取的审计证据不一致注册会计师为什么应该采取内部证据
1/5463
2021-01-04
审计查账,内部审计,查出问题会做什么处理
2/5489
2016-11-22
国有企业没有设立专门的审计部门的情况说明怎么写
1/4505
2019-10-11
国企内审应付会计岗位应该注意什么
1/447
2021-12-01
中国总会计师协会和中国企业财务管理协会区别
2/956
2023-09-08
下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形的是( )。 A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性 B.内部审计人员的胜任能力较低 C.计划和实施审计程序时涉及较多判断 D.内部审计工作采用系统、规范化的方法
1/279
2024-04-25
办理协会哪个部门审批
1/1033
2023-02-23
下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形的是( )。 A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性 B.内部审计人员的胜任能力较低 C.计划和实施审计程序时涉及较多判断 D.内部审计工作采用系统、规范化的方法
1/435
2024-03-01
你好,协会的离任经济责任审计应检查那些内容
1/1285
2020-03-22
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
1/4570
2020-08-17
下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形的是( )。 A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性 B.内部审计人员的胜任能力较低 C.计划和实施审计程序时涉及较多判断 D.内部审计工作采用系统、规范化的方法
1/426
2024-03-23
民国时期组织会计师考试的部门为() A财政部 B经济部 C考选部 D审计部
1/232
2024-06-19
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有( )
1/398
2024-01-28
本单位内部的审计部门为什么不属于单位内部会计监督主体
1/1254
2018-05-09
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有( )
1/560
2024-01-29
海关年报的时候,有“年内是否开展内外部审计”的一项,实际没有做审计的,如果选择了“否”,会不会对公司进口报关有什么不好的影响?
1/2252
2017-05-03
老师,注册会计师在了解被审计单位内部控制时,不需要了解与会计估计相关的内部控制吗?为什么?
1/1712
2021-08-23
国际注册会计师ICPA在国内的认证等级高吗?有考的必要吗
1/4049
2020-04-16
政府审计、内部审计、注册会计师审计在发现单位存在偷税漏税行为的审计处理意见和建议
1/151
2023-03-14
大家好,有没有今年评高级会计师和高级审计师的,是不是不能同一年评。
1/3042
2019-08-31
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