在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有(  )
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2024-02-21
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有(  )
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2024-02-08
老师,请问库存率怎么计算?一般控制在多少以内?
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2020-12-03
你好,控制测试库存现金中,取备用金,请阀门款,取现金,算什么款项性质
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2020-01-17
1.下列关于内部控制的相关表述中,正确的有( )。A.内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活动全过程的控制C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程
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2022-04-27
、下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。 A、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 C、内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 D、与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制
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2020-03-02
企业货币资金内部控制的特征有主要内容?
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2017-06-24
"2.下列关于内部控制的相关表述中,正确的有() A内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程 B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活劫全过程的控制 C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程 D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程"
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2023-03-21
2.下列关于内部控制的相关表述中,正确的有() A内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程 B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活劫全过程的控制 C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程 D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程
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2022-04-14
民间申计撰写的内部控制审计报告有什么内容,
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2023-10-12
咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
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2023-03-25
咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
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2022-01-01
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
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2022-10-19
老师,项目部卖旧的空调,和废模板 钢筋 我直接 借:库存现金 贷:营业外收入 可以吗
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2021-12-08
下列有关对企业内部控制审计的说法中,错误的是(  )。 A.企业内部控制审计是注册会计师针对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行的审计 B.企业内部控制审计严格限定在财务报告内部控制审计 C.企业内部控制审计中无需关注非财务报告内部控制 D.注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,并不意味着注册会计师只测试基
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2024-06-17
请问老师,年底企业现金过多,需做处理,外账中用尽量走库存现金冲掉,内账不能走公户只能走私户冲掉,这是为什么呢
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2020-10-27
请问老师,车间修理机床换配件,借制造费用,贷库存现金对吗
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2020-03-27
请问老师,库房买洗涤灵,借制造费用,贷库存现金对吗
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2019-09-08
1001科目是现金,不是库存现金,采用的是哪种会计制度?
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2017-03-14
,砖厂买了15个油桶用来放东西,可以借制造费用,,贷库存现金吗
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2019-12-30