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老师,企业收到客户合同质保金以后要退回给客户的吗?会计这样做的分录:借:银行存款,贷:应收账款-✘✘公司
2/487
2021-09-18
计提社保借管理费(公司部分)借其他应收款个人部分,贷应付账款
1/797
2017-11-21
企业内账,期初数据应付账款100弄错了方向,实际上是应收账款100,这怎么调整,具体的分录是怎样的?
1/782
2020-06-12
原来分录是借:应付账款 贷:应收账款
2/1053
2017-02-07
一个单位又挂应收账款又挂应付账款,该怎么重分类分录怎么做
1/1985
2017-04-04
老师您好,我想问一下支付货款用应收账款和应付账款怎么写分录呢?
1/1867
2020-07-17
借:应收账款-客户 贷:应付账款-客户客户是一个客户这是啥情况下用这个分录
1/1163
2017-09-14
前任会计把已收款未开票的工程收入写在了 应收账款的贷,5月开了票,这笔分录该怎么做了
10/427
2020-05-15
什么时候会出现,借 应收账款 贷 应付账款,这种分录啊 ?
1/1237
2016-09-27
第二题,为什么是应收账款,而不是应付账款,为什么应收账款在借方,我区分不来,这样子的分录要怎么做的呀
1/379
2021-05-25
借应收账款10000。贷应付账款10000。这个分录是什么意思
1/1469
2017-10-10
请问,第四的分录借方是应收账款还是应付账款??
1/581
2020-02-10
这个是不是,借:应收账款,是收款,分录怎么做
1/496
2017-05-13
第四题,题目的第二段,答案的第六小题的圈二,为什么是应收账款,而不是应付账款,合并报表抵消为什么不是抵消的应付账款,而是应收账款,为什么应收账款在借方,我区分不来,这样子的分录要怎么做的呀
2/213
2021-05-26
合并报表时,应收账款的抵消,分录为什么借:应付账款
1/1368
2021-03-22
老师,1.应收账款期末数是贷方余额,在年底做报表时候需要做调整吗?2.应付账款期末数是借方余额,在年底做报表时候需要做调整吗?3.如果需要调整,该如何调整,麻烦分录做一下?
2/1292
2016-12-29
老师,问一下应付账款贷方的127200记到了应收账款的贷方,这个分录应该怎么调
1/529
2018-11-14
想请问一下老师就是有没有借是应付账款贷是应收账款的分录。这样做对不对。主要是我们这是一个应收账款的单位帮我们把应付账款的单位款付了。
1/1341
2016-05-17
老师如何将应收账款调账到应付账款,分录怎么写
1/5259
2020-07-27
其他应收账款可以确认为收入嘛?保证金变成抵货款给
1/767
2019-04-04
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