因为有一张是员工提供的进项,不需要报销。我内账就没有做,就导致外账与内账的进项不一样。不知道内账怎么处理了。内账转出未交的增值税与外账转出的未交增值税不一样。内账怎么处理了。
1/534
2015-05-13
增值税的增值税结转步骤下面的正确吗月末 借:应交税费-应交增值税(未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项) 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)如果 应交税费-应交增值税(未交增值税)在借方 不做任何处理如果在贷方 结转到借方 借:应交税费-应交增值税(未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税次月 交税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
1/2153
2018-01-11
5月份记账:借:应交增值税-转出未交增值税 5391;贷:未交增值税 5391;6月份申报纳税时实际缴纳增值税4341元,其中1050元全额抵减前几个月买的税控设备,请问老师,这笔业务应该怎么记账?
1/531
2015-06-08
月末转出未交增值税是直接销项-进项的差额:借:转出未交增值税,贷:未交增值税还是先把应交增值税的的明细科目都冲平,借:应交增值税-销项税,贷:应交增值税-进项税。再做:借:转出未交增值税,贷:未交增值税
9/1269
2019-02-18
"如果发生增值税减免 分录是这么做的吗? 借:应交税费-应交增值税-减免税费 2 贷:其他收益 2 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 5 借:应交税费-应交增值税-增值税额 10 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2 贷:应交税费-应交增值税-减免税费 2 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款"
1/225
2023-03-27
月末结转增值税,借:应交税金-增值税-转出未交增税 贷: 应交税金-未交增值税 , 缴纳的时候冲销 应交税金-未交增值税 ,但是应交税金-增值税-转出未交增值税这个科目一直有余额怎么办
1/1723
2021-02-20
交增值税 借:应交增值税-未交增值税
2/1525
2016-12-25
你好!应交增值税转出未交增值税与应交税费未交增值税的区别
1/423
2020-05-09
这个步骤做完之后做什么,转到“转出未交增值税”之后是做什么呢?谢谢老师
1/253
2021-02-21
老师,您帮看一下这里。转出未交增值税这里的金额是合计数嘛
10/333
2021-04-13
老师好,我发现4月未结转税款,现在5月又发现税务的留抵与账上的转出未交增值税不相等,这个怎么去查呀?谢谢
1/197
2021-06-16
这是我的转出未交增值税明细!11和12月都有留抵,年底还用再怎么样结转一下至平账么?
3/543
2020-12-28
老师,你好。转出未交增值税年底借方余额279012.05元怎么处理?
2/151
2023-01-11
老师 之前进项多抵扣了。 我借方转出未交增值税, 贷方未交增值税, 申报表 在哪里填写呢
7/448
2022-02-16
老师,你好,在应上交款项表中,增值税期末未抵扣数是转出未交增值税数减去增值税年初未抵扣数是吧。
2/1724
2020-10-09
老师,是不是我平时要是做图片的分录,年底就不用结转销项,进项之类的分录,要是平时只是计提借转出未交增值税未交增值税,就需要年底关账结转销项进项的分录呢
3/72
2023-11-30
请问,老师,增值税-转出未交增值税怎么转平
1/234
2023-08-14
郭老师您好,这个问题没有解决,辛苦您再接一下@郭老师 但是转出未交增值税是不是就一直有余额?
9/318
2023-08-25
老师转出未交增值税和转出多交增值税是有什么区别,哪里用哪个
3/558
2022-08-16
老师;转出未交增值税应该没有余额的呀,为什么我这会有呢
4/427
2022-05-23