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不是说预交税款必须通过
预交税费
进行处理吗?不开票有没有影响,是不是不开票就不能用应交税费
1/956
2017-08-15
你好,请问一下老师,预收房款按几个点预交税金呀
1/569
2019-04-24
5月开票税额共9000.00元,异地项目预缴了1800元,五月计提如下 : 借:应交税费-应交销项税额9000.00 贷:应交税费-未交增值税 7200.00 贷:应交税费-预交增值税 1800.00 报销预缴增值税时: 借:应交税费-预交增值1800.00 贷:其他应付款 1800.00 预缴增值税转到未交增值税 借:应交税费-预缴增值税1800.00 贷:应交税费-未交增值税1800.00 这样,预交增值税的借方多1800.00,不平,请问我应该怎样做才对
1/851
2020-06-28
老师好, 1、预缴增值税 借:应交税费--预交税款100元(老师,二级科目预交税款,也就是是预交增值税吗?) 贷:银行存款100元 2、次月抵扣预缴增值税 借:应交税费--未交增值税100元(老师,此栏借方有余额,怎么结平?) 贷:应交税费--预交增值税100元
5/333
2022-04-01
老师好, 1、预缴增值税 借:应交税费--预交税款100元(老师,二级科目预交税款,也就是是预交增值税吗?) 贷:银行存款100元 2、次月抵扣预缴增值税 借:应交税费--未交增值税100元(老师,此栏借方有余额,怎么结平?) 贷:应交税费--预交增值税100元
1/229
2022-04-01
房地产企业,预交增值税、预交土地增值税及附加税,计提怎样提。例如预收500万房款,借:应交税费_未交增值税500/1.10*0.03 贷应交税费_预交增值税500/1.10*0.03 下月交税完做,借应交税费_预交增值税500/1.1*0.03贷:银行存款,那么剩余的0.07未交税费怎么提呈
1/1141
2018-09-20
你好,老师,我们公司是劳务分包清包工公司,然后开给施工单位发票后,会去工程所在地
预交税费
,然后给我税单做账,但是这个税费的钱不从公司走,也没有任何往来.这边收到税单借应交税费—
预交税费
,贷方做什么
1/236
2021-03-25
房地产企业收到预收款 预缴增值税的账务处理是这么做么? 借:银行存款 贷:预收账款 借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款 期末的时候结转到未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税
1/1026
2022-02-07
预支项目经理外地项目预交税款费用,但是实际支付
预交税费
超出预支费用,现在改怎么记分录呢?
1/634
2017-12-01
还要注明应交剩费-预交税金吗?
1/494
2017-08-25
我想咨询一下跨区域开票问什么要预交税金呢
1/867
2019-08-15
老师,预交增值税怎么做分录,然后怎么结转,预交的时候是借:应交税费预交增值税,贷方:银行存款,后期低预交增值税怎么做分录? 抵预交时 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税 贷:银行存款吗? 这样做分录,应交税费增值税销项税,与应交增值税进项税额明细科目都有余额,一直有余额对吗?
1/2217
2022-03-16
预交费附加税,是再增加一个科目应交税费_应交城市维护建设税(预交),还是计提然后交?
2/344
2021-09-24
老师,预交增值税怎么做分录,然后怎么结转,预交的时候是借:应交税费预交增值税,贷方:银行存款,后期低预交增值税怎么做分录? 抵预交时 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税 贷:银行存款吗? 这样做分录,应交税费增值税销项税,与应交增值税进项税额明细科目都有余额,一直有余额对吗?
2/502
2022-03-22
预缴税款怎么做账务处理呀?应交税费-预缴增值税,还是应交税费—应交增值税(已交税额)呀?
1/2185
2020-04-01
异地预交增值税怎么进行账务处理,是借:应交税费-预交增值税,还是借:应交税费- 应交增值税(已交税金)附加税是预交时计提还是申报时计提?
1/561
2021-03-23
请问项目所在地预缴增值税记入应交税费-预缴增值税还是应交税费-已交税金
1/2543
2019-04-25
请问老师,建筑行业预交增值税,计入应交税费-预交增值税科目,还是应交税费-应交增值税-已交税金科目
1/3248
2019-05-28
请教,预缴简易计税增值税时用应交税费-预交增值税还是直接应交税费-简易计税?
1/397
2023-03-14
建筑业异地预交增值税时,是借:应交税费-预交增值税 贷: 其他应付款-个人借款 结转预缴增值税: 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-预缴增值税,那这样的话应交税费-未交增值税借方就有余额了,那还要结转吗,分录怎么做?
1/1516
2018-05-21
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