企业怎么控制税负的?
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2017-03-29
老师我有点忘记了,什么叫同一控制下企业合并与非同一控制下企业合并?
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2021-07-13
2.ABC会计师事务所负责审计甲公司2019年度财务报表,审计工作底稿中与内 部控制相关的部分内容摘录如下: (3)甲公司存货的存在认定存在特别风险,相关控制在2018年度审计中经测试运 行有效。因控制本年未发生变化,A注册会计师拟继续予以信赖,并依赖了上年 审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。 (4)A注册会计师对管理费用实施了实质性程序,未发现错报,因此认为甲公司 与管理费用相关的内部控制运行有效。 (5)A注册会计师拟信赖与无形资产摊销计提相关的自动化应用控制,因该控制 在2018年度审计中测试结果满意,且在2019年未发生变化,仅对信息技术一般 控制实施测试。 要求: 针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简 要说明理由。
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2022-05-01
CPA战略的 内部控制应用指引 在主观题中怎么答题,可能后年的内容也要答题吗
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2021-08-12
企业会计成本的控制
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2023-02-20
中级会计实务中第五章长期股权投资中的共同控制与同一控制区别
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2020-03-29
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
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2019-10-08
如A,B,C,三个公司在家企业中拥有表决权分部为50%,25%,25%, 相关活动的决策只是需要75%表决权才能通过实施。此处存在两种集体控制,AB组合,AC组合,但是ABC不构成共同控制 为什么ABC不构成共同控制,他们不是可以组成一个集体控制的组合吗
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2022-04-30
中小企业真账实操及内控流程课程讲义怎么下载呢 陈霞老师的课
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2016-12-19
小型制造企业的内账怎么做,就是说要包括哪些内容啊
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2016-07-15
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
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2020-07-27
这个题目问的是风险评估的程序,还是内部控制的评价程序啊?
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2021-04-24
山河公司和东林公司哪家公司更符合内部控制对环境的要求
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2023-03-13
提高经营效率和效果是内部控制的终极目标。判断对错,为什么
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2016-11-10
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
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2019-10-12
根据C0SO框架,以下哪个风险管理的组成部分,能够解决企业的诚信和道德价值观问题 A信息和沟通 B内部环境 C风险评估 D控制活动
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2020-02-04
你好,我刚才打电话咨询了税务局,问增值税负怎么控制,税务局说没有什么控制的,看你这个企业
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2019-08-16
(中级会计实务)同一控制下,A企业用银行存款60万元取得B企业60%的股权;合并日,B企业的净资产份额是120万,怎么做账务处理,以及初始成本?
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2017-06-25
A企业的子公司购买A企业拥有10%股权的企业其他股东的股份36%,达到绝对控股。是属于同一控制下企业合并还是非同一控制下企业合并
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2020-04-21
如果企业有4个投资方,其中固定的3个投资者可以控制该企业,那么该企业是共同控制吗?
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2015-10-11