被审计单位销售与收款循环中的内部核查程序的主要内容包括(  )。 A.重点检查是否存在销售与收款交易不相容、职务混岗的现象 B.重点检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为 C.重点检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定 D.重点检查销售收入是否及时入账,应收账款的催收是否有效,坏账核销和应收票据的管理是否符合规定
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2021-06-16
工商年检,企业控股情况怎么选
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2019-04-29
老师,如何内部控制?我们是汽配行业,相当繁琐应收应付都特别多
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2016-07-15
我们是制造企业的, 比如说这项目我付检测费,服务费等
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2021-12-15
请问为什么没有录制第一章的第四节(会计职业道德)和第五节的(内部控制基础)?
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2022-12-11
非同一控制下企业合并初始成本为什么有时候是支付对价的公允价值,有时候是控制方企业最终什么的一个公允价值的份额计算呢?有点乱
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2017-12-30
100208.评价年度内无主营业务收入,评M 老师这什么意思,纳税评分那个
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2022-04-20
控制是为了实现控制目标,组织治理层、管理层及全体员工制定制度、实施措施、执行程序的活动,以防范化解经济活动相关风险。( ) 正确  错误【8】 财政内控工作,要加强部属单位内控管理和对地方财政部门内控工作的指导。( ) 正确  错误
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2023-10-15
中小企业融资管理、投资管理、资产管理、资金管理、会计信息化、内部控制方向,那个方向的毕业论文好写?
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2019-11-15
生产企业仓管部和质检部的各项费用是进管理费用还是进制造费用
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2017-03-07
对小微企业给予6%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审,价格扣除具体是怎么回事
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2023-03-24
老师, 有企业研发准备金内部制度吗?
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2022-06-20
老师们 下午好 我想请教个问题 鞋业制造企业 做来后发出去给检测公司检测 取得检测费专用发票 我想这个费用应该怎么做账
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2022-04-13
认缴制,公司股东法人企业内部平价转让股权,涉及什么税,计税依据是什么?
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2021-04-21
1)税务机关在发票管理中有权进行下列检查: ①检查印制、领购、开具、取得、保管和缴销发票的情况; 检查印制发票和缴销发票是什么意思,怎么检查
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2020-07-22
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
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2020-03-16
请问企业是查账征收,需要利润控制在10万,就是什么意思?
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2018-12-13
2、您站在财务总监的角度,如下管理职能,按管理的重要性程度排序______________________________。 A、参与、支持战略和重大决策制定; B、组织会计核算: C、日常财务管理与控制; D、风险管理与控制; E、财务分析; F、财务预算与全面预算; G、绩效考核与评价; H、纳税申报与筹划; I、投资者、银行等利益相关者管理。
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2017-04-09
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
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2020-03-16
对小微企业给予6%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审,价格扣除具体是怎么回事
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2022-03-22