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老师,您好,我2020年有一笔分录的贷方应该是主营业务收入 应交税费 _应交增值税(销项税费)我把应交税费的二级明细科目写错了,要怎么调账呢?
1/1328
2021-04-15
税务局稽查说税交少了,要求公司补做10万元收入,那分录可以这样做嘛?(借现金,贷主营业务收入/应交税费应交增值税)
1/935
2017-04-03
老师对冲发票,借应收账款负数,贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数,对吗?
1/1500
2019-10-21
我公司是小规模,我做内帐的时候需不需要把销项税也算进去?比如说,一般来说销售一台设备,借:应收账款---XX公司 贷:主营业务收入 贷:应交税费---应交增值税 那内长要不要计入税?如果也要算税,到最后应交增值税会有累计,那要怎么清除?
1/1214
2018-01-02
开出了发票,但是客户款还没打过来,那摘要如何写?是不是可以这样,销售产品,分录:借,应收账款贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项
3/874
2018-09-29
老师您好 请问一下 我们公司有个供应商 我们差他5000元 货款 因为产品很好 他说不收钱了 让我们给他几副 产品 我们是预付款走帐 他再回票的 欠他的钱 应该是记在预付帐款的贷方 现在耳机要出给他 是不是 借 预付帐款 5000 贷 主营业务收入 4273.50 应交税费-应交增值税-进项税 726.50
2/705
2016-08-25
老师您好,已发出商品未开票的分录,课堂上是借:发出商品 贷:库存商品 我怎么觉得是是借:应收账款 贷:主营业务收入 贷应交税金-应交增值税-销项税?发出商品那怎么理解啊
2/2033
2016-08-15
前面挂, 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费–应交增值税 年尾做暂估入账的分录怎么做
1/1695
2020-01-15
老师,购买货物入库,可以直接做成:借-主营业务成本~借-应交税费-应交增值税(进项税) 贷-银行存款,这样可以吗?
1/612
2018-12-10
营业收入:借应收账款,贷:主营业务收入,应交税-增值税-进项税客为啥在贷方
1/919
2018-05-17
材料暂估600入库,借:原材料600,贷:应付账款(暂估)600,领用材料生产时,假如:材料600,人工150,制作费用:50.产品成本800.借:库存商品:800,贷:原材料,人工等800.假如销售1000.借:银行存款1000,贷:主营业务收入:854.7,应交税金-应交增值税(销售税)145.3.第二所得税汇缴时材料600只有400的发票回来,还有200发票没回来,那怎么处理。
3/547
2016-08-17
老师 上个月有笔销售 我做了 借:应收账款30万 贷:主营业务收入283018.86 贷:应交税费—应交增值税16981.14 发票上个月开了,也报过税了 这个月应该怎样做呀,谢谢老师
2/509
2016-06-02
销售商品做这样的分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 现在钱到账了 怎么分录啊
1/246
2020-04-23
公司1月销售货物,分录:借 银行存款 贷 主营业务收入,应交税费应交增值税销项,且1月申报了增值税;2月的时候补开了发票,在2月申报表中未开票收入里冲减了1月申报的这笔收入,分录红冲了1月的分录,这样对么 只红冲是不是不对啊,应该还要补笔收入的凭证吧
2/464
2017-03-22
公司是做来料加工的,客户的来的料有报废件我们把的卖废品了,现在是把废品钱给客户了但是卖废品的时候我记账是借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税进项现在把钱给客户了,应该怎么记账?
1/403
2017-09-21
2017年11月做暂估分录借:库存商品贷:应付账款~暂估应付款,12月收到发票做借:库存商品红字,贷:应付账款~暂估应付款红字,借:库存商品,借:应交税费~应交增值税~进项,贷:应付账款。之前多估了,要不要再做一笔分录冲销多估的金额,借:库存商品,贷:主营业务成本?
1/676
2017-12-02
当月销售单收到全款已经开票,分录是这样写吗? 借:银行存款-农商8700 应交税费-应交增值税-销项-1300 贷:主营业务收入-装饰画10000 我们银行收到10000,
1/495
2019-09-09
小规模企业,什么情况下需要把销售收入的凭证写成 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 然后填利润表的时候,营业收入里,包含应交增值税那部分吗
1/444
2019-01-14
知道客户是转银行,应收账款和应付账款可以不做,直接做银行存款的增加或减少不,钱可能是几个月后转来。借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
1/815
2018-07-07
老师好,我公司是做餐饮业的,进的原材料2000直接就用了,直接做成主营业成本了,那这原材料还要做分录吗? 例如月底公司一共开票 借:库存现金4000 贷:主营业收入 3880 贷: 应交税费-应交增值税120 结转成本时 借:主营业务成本 2000 贷:库存现金2000 这样做对吗?如不对,应该怎样做啊!麻烦您帮我写一下正确的分录哦
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2016-12-06
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