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个人转钱到对公账户,又退回也是:借其他应收款贷银行存款。银行存款 贷其他应收款
1/661
2018-09-29
我可以把原来做的预收账款(在贷方)调到应收账款的贷方吗
1/1191
2017-12-05
借应收账款100,应交税费13 贷主营业务收入113。 确认收入的时候,借银行存款贷应收账款的时候,是100还是113呢?
2/362
2022-01-16
客户拿货没付款。借 应收账款贷:?
1/432
2019-03-04
支付款项未收到,借预付账款,贷银行存款,收到专票,借管理费用,贷应交税费-应交增值税-进项税额,贷应付账款,分录没问题把?
1/197
2022-05-10
借应付账款贷应收账款是什么意思如何理解
2/6307
2021-11-24
老师,应付账款可以登记在应收账款的贷方吗
2/1936
2022-03-10
公司取得电子汇票找其他公司贴现,入账要入此公司吗?借:应收票据,贷:应收账款,借:应付账款_此公司名字,贷:应收票据,等收到扣下贴息款再借:银行存款,借:财务费用,贷: 应付账款_此公司名字
4/518
2019-02-17
是不是直接用 借:其他应付款 贷:应收账款 调账?
1/761
2018-09-07
退货货款,发票冲红账务处理是否正确 如下 借:应收账款2 贷:主营业务收入1.7 应交税费-应交税费(销项)0.3 借:银行存款2 贷:应收账款2 次月后购方要求退还货款,发票冲红 借:应收账款 -2(冲红) 贷:主营业务收入 -1.7(冲红) 应交税费-应交增值税(销项) -0.3(冲红) 借:应收账款2 贷:银行存款2 老师我的账务处理是否正确?
1/920
2019-10-09
上月收到预付款,已经做了账务,本月开出普票,分录是不是: 借:应收账款 借:预收账款 贷:主营业收入 贷:应交税费
1/1472
2019-06-03
1.先付款,后收到发票借:预付账款贷:银行存款收到发票后借:原材料应交税费-应交增值税-进项税额贷:预付账款2.付款后,对方不给开发票,借:预付账款贷:银行存款借:营业外支出贷:预付账款3.付款后借:预付账款贷:银行存款,月末没有收到对方开的发票借:原材料贷:应付账款-暂估下月初冲回借:应付账款-暂估贷:原材料收到发票后再做分录借:原材料应交税费-应交增值税-进项贷:预付账款实在收不到发票再做借
1/1453
2017-09-05
开票时借:应收账款一结算款 贷:合同结算一价款结算 确收时借:合同结算一收入结转 贷:营业收入 收款时借:银行存款 贷:应收账款一结算款 如果公司让我统计本月应收账款我应看哪几个科目怎么个关系还不是很懂,
1/1262
2022-02-21
老师你好!我在5月收到发票,但款没付,我做了借,管理费用 贷,应付账款。6月付款时我又做了借,管理费用 贷,应付账款。借,应付账款 贷,银行存款。现在应付账款贷方有余额,我要怎样调账
1/806
2020-08-11
我2020年1月1日 建账 有应收款50000 但是我设置了期初应收账款50000后 不平衡咋办 还要再哪个目录平掉这5万
1/863
2020-03-31
老师好,谢谢老师解答,但是这20万美元是出口的业务收回的款,那要如何冲销出口的应收款呢?出口的时候,是借记应收账款--外商,
1/779
2017-11-18
老师,题目中的本月收回上月已确认并作为坏账转销的应收账款5万,不应该是坏账减少了吗,应收款增加这样吗,我没有理解什么意思,可以分析一下吗
1/2290
2020-07-01
老师,我目前在4S店做售后维修会计,会计从业时间很短,不熟练。 问题1:公司大客户维修是先维修后开票最后再找客户进行费用结算,业务分录是先挂账:借应收账款 贷预收账款,开发票:借预收账款 贷主营业务收入 应交税费销项税,维修费到账:借银行存款 贷应收账款。问题:为什么挂账时借应收账款 贷预收账款。 问题2:公司的备件外销业务 客户先打款然后公司发货,分录:借应收账款 贷主营业务收入应交税费销项税 收钱时:借银行存款 贷应收账款 问题:为什么明明先收钱还要借应收账款而不用预收账款
1/1032
2020-03-14
我想问下 借预提费用罚款,贷应收账款 借营业外支出,贷应收账款 借营业外支出,贷预提费用罚款的区别是什么
2/1469
2022-01-12
收到营业款项,暂不开发票。贷方记预收账款还是应收账款。
1/718
2019-03-18
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