您好,老师,增值税的期末账务处理是不是这样呢: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
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2019-12-08
应交税费-应交增值税-转出未交增值税,有余额需要结转么? 月末的时候不是要把 应交税费-未交增值税转入 应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 那应交税费-应交增值税-转出未交增值税的数额一直在增加?
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2020-03-02
未交增值税的计提和缴纳的分录是?
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2019-05-23
帐务每月结转未交增值税,年底统一结转销项税额和进项税额,最后借应交税费-未交增值税贷方应交税费-增值税-转出未交增值税,有留抵。发现上半年销项大于进项,结转应交未交增值税:借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税,到年底这个借方“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”金额+年底“应交税费-未交增值税”金额等于申报表中期末可留抵税额。我想问的是之前销项大于进项时结转未交增值税“应交税费-增值税-转出未交增值税”的金额这么处理?
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2019-02-15
小规模纳税人计提增值税时分录这样做对吗?借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-未交增值税
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2018-05-28
进销项结转,之前会计教的借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-进项税额,借:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费-未交增值税,而现在会计说要通过应交税费-转出未交增值税,再借应交税费-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,原来那样是错了吗?
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2017-02-06
税务局退增值税 城教地税怎么做账?缴纳的时候做的是 借:应交税费-未交增值税 应交税费-应交城教地税 应交税费-应交印花税 贷:银行存款
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2021-12-16
1.房地产企业销售自行开发的房地产,预收购房款后,需要预缴增值税吗? 2.对于1,如果需要预缴增值税,预缴的增值税,可以在当月直接结转至科目:应交税费-未交增值税,即:借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费—预缴增值税;还是要等到增值税纳税义务发生之后,才可以结转走? 3.应交税费—应交增值税(转出多交增值税),这个科目如何使用?请举例说明,最好列示出前后各业务的完整会计分录。 4.应交税费-应交增值税的所有明细科目(不管是借方还是贷方),月末都要先结转过渡到:应交税费—应交增值税(转出未交增值税),然后再结转到应交税费—未交增值税吗,最终应交增值税科目无余额?
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2020-09-23
请问老师 收到23年退还的增值税及附件怎么做账呢?一般纳税人 一般纳税人月末需要交增值税时,这样处理对吗?借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
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2024-08-06
小规模纳税人销售用到的增值税科目是计入应交税费应交增值税还是应交税费未交增值税
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2020-11-27
应缴税费-未交增值税 这个科目与哪个科目结平?
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2024-12-11
小规模纳税人用应交税费-未交增值税和应交税费-应交增值税的区别是什么
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2023-03-15
(1)月份终了时,进项大于销项,转出多交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税 (2)月份终了时,销项大于进项,转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 请问,“应交税费-应交增值税-转出多交增值税”“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”期末余额怎么处理?
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2022-09-22
如果一般纳税人这个月进项大于销项,需要做这个分录吗:借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)?
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2017-02-05
老师 图片的实际缴纳的税款是是看应交税费-未交增值税 贷方的金额吗?
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2020-08-21
应交税费-未交增值税这个科目有余额,但是税款已经缴纳,要怎么平账呢
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2019-02-26
我们旅行社一般纳税人,差额征税,月末结转增值税做了分录借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,如果当月不用交是不是做借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:营业外收入 这样对吗?
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2022-03-07
应交税费为负数,增值税专用发票税费为缴纳,负数大于增值税,还用缴纳增值税吗?
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2022-04-08
月底,增值税怎样结账? 借:应交税费-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 ;借:应交税费-未交增值税 贷:未交增值税 这样做对吗
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2017-02-28
应交税费_应交增值税_未交增值税 和 应交税费_未交增值税,这两个怎么用哒?
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2019-07-09