考证
初级会计职称
中级会计职称
注册会计师
税务师
CMA
初级管理会计
中级管理会计
实操
直播
近期直播
|
直播回放
课程
热门
|
免费
|
就业
特训营
行业
|
岗位
|
管理
实训系统
快账实操
|
报税
|
出纳
|
会计
岗位
名师
问答
圈子
校区
校区新闻
加盟咨询
升学历
金蝶/快账
购买财务软件
初级云会计证书
中级云会计证书
更多
证书
资讯
工具
会计网校
专业问答
会计工作模版
会计百科
财会知识库
学习中心
登录
注册
课程(0)
专题(0)
实操(0)
问答(10000)
资讯(2)
下载(2)
问答排序
默认
最新
最热
工业企业内账会计用不用做三表
1/153
2022-03-19
30. 下列各项中,不属于企业内部控制措施的是( )。 A.不相容职务分离控制 B.经营管理控制 C.授权审批控制 D.会计系统控制 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:B 我的答案:D 参考解析: 企业内部控制措施包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制。 B?
1/6025
2020-03-10
境内会计师事务所审计年限
1/1211
2023-03-27
老师,高新企业已审批立项的研发费中的立项,审批是指自己单位审批还是指需要经过国家哪个部门审批
2/1039
2021-12-03
老师:我们公司是一间餐饮企业,大部分收支是用私户的,有两三个股东,想问内账会计怎么做
1/243
2024-02-02
请问老师。,汇算清缴里的企业信息基础信息表,企业内部部门信息填什么?
1/1377
2019-05-24
被审计单位将全部或部分的信息技术职能外包给专门的应用软件服务提供商或云计算服务商等计算机服务机构,则注册会计师应当实施的与服务机构活动相关的程序有( )。 A、了解被审计单位内部控制的设计 B、获取相关控制运行有效性的证据 C、了解服务机构中与内部控制相关的控制以及针对服务机构活动所实施的控制 D、了解被审计单位内部控制的运行是否有效
1/740
2020-03-02
12.审计证据说服力的两个决定因素是( )。 A.充分性B.公允性 C.客观性D.适当性 13.在审计中,样本规模是否适当取决于多项因素,其中最重要的两项因 素是( )。 A.审计师的独立性B.注册会计师对错报的估计 C.被审计单位内部控制的有效性D.审计师的专业判断能力
1/3284
2021-04-11
这个内部控制指的是被审单位还是外包机构的
1/312
2022-02-28
企业会计,审计,和税务,各适合什么性格的人?
1/903
2020-03-20
审计报告一般小企业需要做吗,审计报告用于什么用途
4/1753
2021-12-09
公司在国税备案的是小企业会计制度,有关小企业内部控制的规定,有文件吗?应该查阅哪些准则规定?比如说差旅费和招待费的事前的审批单,事后的费用报销单,我们公司没有没有做事前审批单,符合税法规定吗?有依据吗?
1/650
2018-07-11
老师公司申请破产 账目审计 审的是内账吗?
1/855
2020-12-17
高新企业认定审计是什么?
1/1725
2015-10-13
请问老师,一般的企业内部及外部标准配套要会计做的一些报表及表格有哪些?
2/142
2021-04-29
企业购入的企业内部自用的汽车要交车辆购置税吗?
1/1556
2022-02-25
老师你好!我们公司是业主单位,由于施工方报审金额太大,工程决算审计时审减金额太多,我单位支付的审计费用就高,这样就要扣施工方一部分审计费,扣的这部分审计费需要给施工单位开发票吗?
1/4916
2020-09-11
请问企业每年还需要审计?
2/633
2015-11-24
企业一定要做年报审计吗
7/2314
2020-03-04
企业一定要出审计报告吗
1/823
2017-03-24
首页
上一页
1 ...
29
30
31
32
33
... 500
下一页
尾页
客服
反馈
APP
APP下载
微信扫一扫
使用小程序
公众号
扫一扫,关注公众号
顶部
添加到桌面
×
拖动下方图标至桌面,学习听课更方便
您的浏览器不支持 video 直接观看,请点击下载播放。
操作视频(如无法全屏观看,请点击这里观看)
意见反馈
×
请登录后提交意见反馈,
点击登录