某制造企业为增值税一般纳税人,其生产销售的货物适用13%增值税税率,2019年4月该企业的有关生产经营业务如下:
(1)销售甲产品给某大商场,开具了增值税专用发票,取得不含税销售额800 000元;同时取得销售甲产品的送货运输费收入58 500元(含增值税价格,与销售货物不能分别核算)。
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2019-11-01
一、增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。如内容较多可另附清单。该清单必须从开票系统清单中打印,还是自行列表打印即可。
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2018-05-30
我们公司是一般纳税人,运输货物的物流公司,用ETC账户打印的通行费普票能够抵扣增值税吗?
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2018-03-09
收增值税专用发票进项票时,运输用途,是否需要备注?
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2019-01-15
某工业企业为增值税一般纳税人,生产销售的产品适用增值税基本税率13%。该商场8月发生以下经济业务:
(1 )购进原材料- -批,取得增值税专用发票注明的价款为400 000元,增值税52 000元;取得运输部门开具的货物运输业增值税专用发票,发票注明的运费为20000元增值税1 800元。
(2)接受外单位投资转入材料-批,取得增值税专用发票注明的价款为 100 000元,增值税13 000元,材料未到。
(3)购进低值易耗品一-批,取得增值税专用发票注明的价款为50000元,增值税6 500元,款项已支付,低值易耗品尚未验收入库。请做出8月应交增值税
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2022-04-20
物流货运运输增值税是几个点
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2020-07-26
我们是小规模供暖公司,买煤的运输费,运输公司给开的增值税专用发票,我们能用吗,也不会认证啊
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2018-01-14
某商业企业(增值税一般纳税人) 2019年5月发生如下业务:
(1)采取以旧换新方式销售冰箱200台,新冰箱的零售价格为1.13万元/台,旧冰箱的含税作价为0.2万元台,收取的含税差价款为0.93万元台。适用增值税税率13%。
(2)购入一批货物,取得的增值税专用发票上注明价款150万元,增值税税率13%,增值税税额19.5万元;委托甲运输企业(增值税般纳税人) 运输货物,取得的增值税专用发票上注明运费 (不含增值税) 5万元,运输服务适用的税率9%。
要求:根据上述资料,回答下列问题。
(1)计算该企业业务(1) 应确认的增值税销项税额;
(2)计算该企业业务(2)应确认的增值税进项税额。
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2020-06-24
老师,公司是一家合资公司,帮别人运输货物,运输货物的车是合资公司的,合资公司那边开11%运输费用进项专用发票给公司,公司开11%运输费用给客户,那我收到合资公司的进项票发票,直接入主营业务成本没有错吧?公司有辆货车,那公司收到普通发票柴油是入哪个科目呢?管理费用-车辆费?
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2016-03-23
我们是一家贸易企业,我们委托运输公司运输货物时,货物有损失,约定运输公司按货值赔偿,请问赔偿款是运输公司减掉货值给我们开票,还是运费票正常开,赔偿款我们开收据给运输公司,还是赔偿款我们开发票给运输公司。
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2021-01-15
老师,请问进口货物的关税,增值税、运输费、代理费、报关费等相关费用,应计入哪些科目?该企业是一般纳税人,谢谢老师
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2015-08-03
物流运输公司开的增值税专用发票中的运输车辆必须要是自己公司的车吗?因为基本都是外调车辆,还有过路票做费用在所得税前扣除有比例吗?
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2017-05-18
一般纳税人,核定的货运运输增值税10个点,货物不是我们的只是在运输过程中提供的组装便于运输,那么产生的组装费,开票税率是多少。
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2018-05-29
1.甲运输企业为增值税一般纳税人,2021 年 1 月发生下列经济业务:(1)购进运输用大卡车 2 辆,取得的增值税专用发票上注明价款 40000 元。(2)销售 2013 年 2 月购进的小汽车 1 辆,取得含税销售收入 10300 元(未放弃减税优惠)。(3)提供货物运输服务,取得含增值税价款 109000 元,另收取优质服务费 2180 元。(4)提供货物装卸搬运服务,取得含增值税价款 31800 元。(5)提供货物仓储服务,取得含增值税价款 116600 元,另收取货物逾期保管费 21200 元。已知:甲运输企业上期留抵增值税税额 3200 元,取得的增值税专用发票均在当期申报抵扣。要求:根据上述资料,简要回答下列问题。(1)计算该企业当月应确认的增值税销项税额;(2)计算该企业当月应缴纳的增值税。
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2021-10-07
老师好,关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告
普通发票、专用发票区别在哪?税率由1%变回3%?
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2022-03-24
一般纳税人物流公司租个人货车运输,开具发票的时候能不能到国税代开专用发票
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2017-12-06
物流公司,运输途中,货物损失了, 货物损失的部分,由对方公司开具了,销项专用发票,可以抵扣进项吗?
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2019-04-02
2、某市一家进出口公司为增值税一般纳税人,2019年7月发生以下业务
(1)进口轻型商务客车2辆用于公司经营,国外买价折合人民币合计800000元,运抵我国入关地 前支付的运费折合人民币60000元、保险费折合人民币30000元;入关后运抵企业所在地,取得 运输公司开具的增值税专用发票,注明运费10000元,税额1100元。
(2)从国外进口中档护肤品一批,该批货物在国外的买价为200万元人民币,由进出口公司支付的 购货佣金10万元人民币,运抵我国海关卸货前发生的运输费为30万元人民币,保险费无法确 定。该批货物已报关,取得海关开具的增值税专用缴款书。(假设轻型商务客车关税税率20%, 消费税税率5%;中档护肤品关税税率10%)
(1)计算进口轻型商务客车应缴纳的进口关税、进口环节增值税和消费税。
(2)计算进口护肤品应缴纳的进口关税、进口环节增值税。
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2021-12-21
我公司是做国际货物运输代理服务业,在境外所支付的运输费和关税,没有发票怎么入账
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2019-06-05
增值税一般纳税人,适用税率13%。高档手表消费税税率20%,2019年5月有关生产经营业务如下
(1)销售高档手表给永利商场,开具增值税专用发票,取得不含增值税销售额200万元;
・(2)销售普通手表500只,开具普通发票,取得含税销售额56.5万元。
・(3)当月将自制100只手表用于本企业职工福利。
(4)购进设备并取得增值税专用发票,注明支付的货款120万元,进项税额
620.4万元。购进货物取得普通发票,注明货款150万元。货物均验收入库。支付购货的运输费用分别为10万元和8万元,都取得运输公司开具的运费发票。要求:计算该公司2019年5月应交纳的增值税和消费税,并做账务处理。
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2020-06-10