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报销审批单上面的内容,写错的位置可以进行涂改液进行涂改吗?
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2017-08-01
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
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2024-02-08
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
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2024-02-21
多选 16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的 知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。 A.财务信息B.内部控制有效性信息 C.非财务信息D.财务报表信息 17.审计工作底稿,是指注册会计师对( )作出的记录。 A.制定的审计计划B.实施的审计程序 C.获取的相关审计证据D.得出的审计结论 18.审计工作底稿可以以( )形式存在。 A.纸质B.电子C.口头形式D.其他介质
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2016-10-09
多选16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的 知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。 A.财务信息B.内部控制有效性信息 C.非财务信息D.财务报表信息 17.审计工作底稿,是指注册会计师对( )作出的记录。 A.制定的审计计划B.实施的审计程序 C.获取的相关审计证据D.得出的审计结论 18.审计工作底稿可以以( )形式存在。 A.纸质B.电子C.口头形式D.其他介质
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2016-10-09
15.下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。 A.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程 B.注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊 C.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报 D.管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施
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2024-02-07
老师:我想了解下如果提高公司票据审核效率方面的内容,有没有相关方法或相关内容可以提供参考下。
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2020-02-21
怎样审核新版企业装修费是否合规,包工包料,发票内容应该开什么?
1/147
2023-03-17
老师请教一下:内资和外资企业从申请到后期年审分别有什么区别?
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2022-04-28
书上说:复议机关收到申请后,应当在5日内进行审查,决定是否受理
1/1073
2020-03-28
老师,想问下这样算是成功了吗? 还是说要审核信息有内容才算成功?
1/248
2019-12-31
审计要我们的销售台账,之前没做过,这个台账要怎么做,有哪些内容
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2018-12-14
如果是执行董事需要用款,那是谁审批才能起到内部控制的作用呢?
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2018-07-03
为了解被审计单位及其环境等方面情况,注册会计师应当实施的风险评估程序有( )。 A.观察被审计单位的经营活动 B.重新执行被审计单位的易发生错报的内控制度 C.询问管理层和被审计单位内部其他人员 D.追踪交易在财务报告信息系统中处理过程 E.检查内部控制手册 F.阅读由管理层和治理层编制的报告 G.验证被审计单位未计提存货跌价准备原因的真实性与合理性
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2024-05-06
老师您好,税务咨询(内部审计),管理咨询属于技术合同吗?交印花税吗?
1/1666
2019-07-06
公司员工进行
内审
员培训如何做分录呢 职工教育经费需要计提吗
1/1079
2018-07-31
民办非营利组织机构的审计模板中,财务机构名称要填写什么内容?
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2020-05-06
什么叫判决,什么叫裁定啊,有什么区别啊,就是不 服 第一审判决的和不服一审裁定的,有权在裁定或判决送达之 日起多少天内向上一级人民法院提起上诉,这怎么理解啊,两审就终审了,两审就裁定,还谈什么判决,什么意思啊,没懂
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2021-12-10
根据合众思壮在2017年至2020年存在虚假记载,查询了该期间公司相关年报公告中,有关年度财务报表和内部控制审计出具情况如: 2017年度由北京兴华会计师事务出具审计报告(附关键审计事项/其他信息)和内控控制鉴证报告(附重大固有限制的说明)。 2018年度由信永中和会计师事务出具审计报告(附关键审计事项/其他信息)。 2019年度由上会会计师事务出具审计报告(保留意见/并附关键审计事项/其他信息)。 2020年度由上会会计师事务出具审计报告(附强调事项/关键审计事项/其他信息)和内控控制鉴证报告(附重大固有限制的说明)。以上说明什么问题
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2024-03-21
《专项审计报告类型确定表》的的内容您这边有嘛,或则哪里能查阅到
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2019-03-30
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