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审计工作是做哪些内容的啊
1/1064
2018-07-25
审计报告的具体内容是什么?
1/6869
2019-03-15
国企内审会计被查到的后果
1/1044
2021-11-30
我们公司有外账和内账会计,老板问,公司的那些单据,是给外账会计还是内账会计审核比较适当?
1/1296
2018-06-02
有关审计工作底稿的归档,下列说法中不正确的是( )。 A、审计工作底稿应当自审计报告日起60天内归档 B、归档后的审计工作底稿所有权归会计师事务所所有 C、在完成最终审计档案的归整工作后,注册会计师不应在规定的保存期限届满前删除或废弃任何性质的审计工作底稿 D、审计工作底稿归档工作是一项事务性的工作,不涉及实施新的审计程序或得出新的结论
1/526
2020-03-07
13.当怀疑被审计单位存在违反法律法规行为时,下列各项审计程序中,通常不能为注册会计师提供额 外审计证据的是( )。 A.与被审计单位治理层讨论 B.获取被审计单位管理层的书面声明 C. 向被审计单位内部法律顾问咨询 D. 向会计师事务所的法律顾问咨询
1/1065
2024-02-07
关于内控审计的统计抽样,高手指点
1/1239
2017-06-07
1.每月25日,销售部编制下月份的《销售计划》和《货款回收计划》,经计划部审核、平衡后,上报公司领导,公司领导召集会议,审议批准包括销售计划和货款回收计划在内的下月份生产经营计划;
1/719
2021-12-14
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。 谢谢老师啦!
1/3317
2020-06-17
采购钉钉里面提的付款申请,里面有合同等附件,资金会计主要审核什么?财务总监审核什么?应付会计审核什么?出纳审核什么?能不能解答一下,感觉有时候财务内部人员查不清楚
6/2126
2021-10-12
新三板或者创业板是如何做账的?
1/920
2017-08-16
营业执照范围有室内外装饰属于文化创义服务中其他设计服务吗
1/987
2019-02-15
有关审计工作底稿的归档,下列说法中不正确的是( )。 A、审计工作底稿应当自审计报告日起60天内归档 B、归档后的审计工作底稿所有权归会计师事务所所有 C、在完成最终审计档案的归整工作后,注册会计师不应在规定的保存期限届满前删除或废弃任何性质的审计工作底稿 D、审计工作底稿归档工作是一项事务性的工作,不涉及实施新的审计程序或得出新的结论
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2020-03-07
有关审计工作底稿的归档,下列说法中不正确的是( )。 A、审计工作底稿应当自审计报告日起60天内归档 B、归档后的审计工作底稿所有权归会计师事务所所有 C、在完成最终审计档案的归整工作后,注册会计师不应在规定的保存期限届满前删除或废弃任何性质的审计工作底稿 D、审计工作底稿归档工作是一项事务性的工作,不涉及实施新的审计程序或得出新的结论
1/2387
2020-03-07
做酒店内部审核的,一般上都得审核那些方面?现在只会一些表面的审核(审核收银原始单据和报表(电脑自动生成的))
6/1266
2017-06-03
工程结算审计的内容有哪些
1/937
2015-10-22
"下列有关整合审计的说法中,正确的有( )。 A注册会计师应当重点关注可能直接影响财务报表金额与披露的法律法规 B.注册会计师控制测试所涵盖的期间应尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致 C.在将期中测试结果前推至基准日时,注册会计师应当考虑基于对控制的依赖程度拟减少进一步实质性程序的程度 D.注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并签署不同的日期"
1/131
2023-03-07
高新月报是不是在科创委里面填?
1/258
2021-07-12
参加创业大赛得奖了,收到市科技创新与研发资金18W,这个要怎么入账呀?
1/899
2016-06-15
老师,创建新账套的日期是按什么日期来创建?是按营业执照上的日期吗?
1/3450
2020-11-03
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