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面有关就管理层的责任达成一致意见的说法中,正确的有( )。 A、按照审计准则的规定,执行审计的前提是管理层已认可并理解其承担的责任 B、在大多数情况下,管理层负责执行,而治理层负责监督管理层 C、管理层设计、执行和维护必要的内部控制,以使编制的财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 D、注册会计师按照审计准则的规定执行的独立审计工作,可以代替管理层维护编制财务报表所需要的内部控制
1/627
2020-03-07
1.从内部审计的职能提升内部审计的层次不包括( )。 评价 鉴证 计算 咨询
1/1384
2021-06-27
有内控的采购制度吗
2/177
2023-12-16
老师,如何内部控制?我们是汽配行业,相当繁琐应收应付都特别多
1/494
2016-07-15
写固定资产管理内部控制,选择什么样的案例公司比较好写一些?
1/1286
2019-10-14
小企业报销审核制度
1/156
2023-02-24
老师是不是在控制前提下,母子公司发生内部交易不调净利润,在在权益法下,内部交易要调净利润吗,
1/2400
2019-09-22
老板想让顺清楚公司的资金大数据,好做内部控制,这个该怎么做??
1/609
2019-03-09
为什么不选d啊,内部控制都存在大缺陷了,再重新择日盘点有用?
1/391
2019-12-17
老师 你好金蝶kis标准版软件 在审核的时候 出来个 (制单与审核为同一人) 审核不了
2/1486
2016-04-07
老师好,我想了解一下关于企业会计制度设计中内部控制制度设计怎么做,从哪些方面入手
1/400
2019-10-23
生产企业,成品入库单由仓管制表,审核也由仓管审核吗
1/1134
2016-08-12
每月控制税负率大概在什么范围内呢,是每月都要控制还是到年底一次性控制
1/1101
2019-06-18
你认为山河公司和东林公司公司理想的公司治理及行政组织结构应该是什么样的,请画图并说明增删理由。 东林属于什么内部控制环境 山河公司属于什么内部控制环境
1/4413
2022-03-11
注册会计师在识别和了解信息系统内部控制时,采用询问程序,以下说法中正确的是( )。 A、被审计单位业务控制越复杂,注册会计师就越有必要询问信息系统人员,以辨认有关的控制 B、在询问的过程中,注册会计师应该先询问级别低的人员,再询问级别高的人员,这种询问方法可以使注册会计师迅速地辨别被审计单位重要的控制 C、在询问的过程中,从级别高的人员处获取的信息,向级别低的人员进行核实其完整性,可以使注册会计师了解管理层对控制运行情况的熟悉程度 D、被审计单位业务控制越复杂,注册会计师就越有必要询问管理层,以辨认有关的控制
1/1668
2020-03-02
成本控制、成本核算等财务数据收集,账务内控(费用控制)具体实话措施的监督检查执行;4.经管部相关文件档案管理与其它上级领导交待的其它事务工作。主要看哪些课程啊,要去面试,注意什么问答
1/543
2017-03-09
每月控制税负率大概在什么范围内呢,是每月都要控制还是到年底一次性控制
1/1466
2019-06-18
加油票主要审核哪些内容
1/613
2019-09-20
根据以上资料,假定其他内容不存在缺陷,请指出a公司内部会计控制在设计与运行
1/769
2015-12-01
会计考试问题呀,哪位老师帮忙看一下:为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢
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2021-05-12
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