不属于流程图法的缺点是( )。 A、 编制流程图需要具备较娴熟的技术和较丰富的工作经验,不易掌握 B、 缺乏层次感和形象感 C、 颇费时间 D、 不能将内部控制中的业务流程之外的一些静态控制以及基础性控制反映出来
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2022-06-06
请问下老师,建筑行业的利润率一般控制在好多,企业所得税的税负控制在多少呢
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2020-07-27
1.集团横向板块分割,纵向母子孙公司架构,财务共享中心贯穿模式下,内部审计机构设置模式的考量因素及设置的关键制约点?2.请结合经济法、公司法、税法等法律法规说明采购业务签订合同的关键点有哪些?并具体说明理由!3.该案例中影城板块内部控制缺陷由财务人员发现,内部审计职能滞后,大型集团企业如何才能做到风险事项事中、事后控制向事前防范转变? 4.思考数字化转型背景下,内部审计的发展趋势?
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2022-05-11
老师,这个报告企业信息表里面的企业内部部门信息,是填写公司内部设置的部门吗
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2023-05-09
论文题目是应收账款内部控制优化探究,以公司为例。该找什么公司比较好写?
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2019-01-08
企业所得税税负控制在多少合适?
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2018-12-14
请问一下,有没有内控制度模板
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2019-07-23
老师 商贸企业的税赋控制在多少
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2021-11-24
一般企业的成本控制方法有哪些?
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2022-03-23
餐饮类企业如何做账和控制成本?
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2019-09-23
老师,去外地上班的话,安徽工业制造企业年产4千万左右,做两套账,无出口,申请高新中,财务部就会计和出纳,这样的公司去应聘年薪大概多少? 另一企业在上海,工业企业年产1亿以上,高新企业,做内账,这个应聘年薪大概多少? 或是做上海内账,兼安徽公司外账,这样的薪资多少合适?
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2020-05-15
在制造业中,成本内控具体是指那些方面,应该如何入手
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2023-03-07
如何加强企业对应收账款的控制
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2015-12-11
企业按电费来控制税负怎么处理
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2015-11-24
企业的税负率应该怎么计算控制
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2019-03-06
有商超完整的内控制度吗,求发。
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2019-03-03
在主板中小板上市需要注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告吗?
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2020-07-11
生产型企业毛利率控制多少为好?
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2020-03-09
商贸单位一般利润率控制在多少合适?企业所得税税负控制在1%可以不
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2019-03-20
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,错误的有(  )。 A.注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对内部控制的有效性发表意见 B.如果审计范围受到限制,注册会计师只能解除业务约定 C.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,这种情况不构成审计范围受到限制 D.如果认为被审计单位有关豁免的相关陈述不恰当,则属于审计范围受到限制
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2024-02-21