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注册会计师应当了解与特别风险、会计估计、超出被审计单位正常经营过程的重大关联方相关的控制,老师,除了这三个以外,还有是注册会计师应当了解的控制么?除了被审计单位控制环境那5项
1/1192
2021-08-24
凭证制单,审核,记账,对账,其中记账和,对账是怎么一回事?
1/3050
2017-05-06
老师,五星级酒店审计文员,每天早上要出个晨报,审核账单,还有审核销售部的合同与开出发票是否稳和,具体还还有什么工作流程,百度上不是很全面,
1/1214
2019-08-17
老师关于企业内部控制的书籍有哪些值得推荐的呢?
1/1739
2019-09-23
老师,企业内部控制基本规范是规章还是规范性文件
1/1096
2020-07-20
庞大集团财务舞弊事件中企业内部控制有哪些缺陷
1/90
2024-12-11
金蝶系统制单、审核、过账都是一个人,结账之前需要审核吗?还是不需要直接过账呢
2/1411
2022-03-16
在工作中,小公司都是财务一个人,做账时,可以制单、审核、结账为同一人?
1/1914
2019-02-25
企业每年必须要做内审与外审吗。
1/642
2022-05-28
同一控制与非同一控制合并报表中区别
1/1794
2019-07-25
健全有效的内部控制要求由独立的采购部门负责( )。 A 编制请购单 B 编制订购单 C 控制存货水平以免出现积压 D 检查购入存货的数量、质量
1/1739
2020-04-13
老师,我想问一下,审核无误的原始凭证是登记账簿的直接证据,这句话对吗?
1/1084
2018-10-25
成本计划和控制的报告仅供内部使用这句话对不对
1/448
2021-12-11
老师 我不明白第7题,穿行测试不是内部控制里的嘛?
1/719
2021-12-09
项目立项需要什么部门审核,还是本公司人员审核
1/848
2021-08-16
老师,网银制单成功,主管那里没有审核怎么回事?
1/3241
2019-07-15
企业内部审计一般都是审什么内容?
5/590
2021-12-21
看了下原来会计的账都是Manger制单审核的,这样好吗,我也这样延续
1/460
2019-06-28
用的金蝶网页版 凭证审核与未审核有什么影响
1/809
2021-02-21
关于分析程序在审计中应用目的的说法中正确的是( ) A用以了解被审计单位的内部控制,以评价控制的设计 b用作风险评估程序,以了解被审计单位及其环境,识别和评估财务报表层次及具体认定层次的重大错报风险 c用作实质性程序将检查风险降至可接受的水平 d在审计结束或临近结束时对财务报表进行总体复核
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2020-06-15
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