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请老师解答一下审计中:一般控制有效,应用控制得以执行,这句话怎么理解
1/734
2021-03-10
用友软件凭证审核打不开,我是主管制单,会计无法审核,但是会计有审核的权限,为什么?
1/1608
2016-06-14
您好, 如果被审计单位与银行存款存在认定有关的内部控制设计良好并有效运行,注册会计师可适当减少函证的样本量 这句话哪里错了呢?
1/2601
2019-08-13
填制凭证后的审核步骤?
1/440
2022-03-23
如何填制、审核会计凭证?
1/333
2020-04-10
老师,我想问下,用友U8凭证审核时,如果制单人和审核人是同一个人,怎么样能审核通过?
1/3319
2018-01-26
公司年底要审记凭证,内部账,比如一张费用报销单,我财务会计人员要承担那些审核责任?谢谢指点
3/1738
2019-01-10
用友t3制单后怎么审核
1/750
2023-02-27
公司内部走账混乱,内审风险大吗
1/824
2022-01-28
记账凭证的审核和填制
1/72
2024-01-05
老师你好!请问实操中,同一控制内部交易,该如何抵销呢?难道还要统计下家公司出售了好多内部产品出去吗
1/1654
2020-09-09
注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助以实施具有下列特征的程序:第四个是“涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助做出的决策”。请问“涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助做出的决策”这句话是什么意思,能不能举个例子?
1/649
2023-07-22
ABC会计师事务所的质量管理制度部分内容摘录如下: (1)合伙人的收益以各业务部门为单位进行分配,具体分配方案因各业务部门制定,原则上以执业质量为首要审核指标。 (2)事务所质量管理部对上市实体审计业务的关键审计合伙人轮换进行实时监控,并每年对轮换情况实施复核,其他审计合伙人轮换由各业务部门自行监控及复核。 (3)项目合伙人对项目管理和项目质量承担总体责任,项目质量复核人员对项目质量复核的实施承担总体责任。 (4)项目合伙人和项目组其他成员不得担任本项目的项目质量复核人员,但可以为本项目质量复核提供协助。 要求:针对上述第(1)至(4)项,逐项指出ABC会计师事务所业务质量管理体系是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
1/1486
2022-04-08
内部审计部门的职能是什么呢?
1/4246
2020-10-31
2. 风险评估的最终目的()(单选) A.了解被审计单位各方面的情况 B.了解被审计单位主要业务流程 C.了解被审计单位主要流程的内部控制 D.评估审计风险,即,被审计单位可能存在那些问题,错误,舞弊等等 E.根据评估的风险,计划进一步的审计程序
1/201
2024-02-29
我准备写本科论文,课题是XXX公司销售业务内部控制问题研究,请问我该到哪里找相关企业内控方面的资料啊?谢谢!
1/1695
2018-04-22
全电发票内控管理制度
4/410
2023-08-02
免费下载财务内控制度
2/76
2024-03-26
公司两个运营部门,是一起核算的 但是现在老板要我分开做损益表 这个怎么弄?是要做内账的节奏吗? 我是只要把费用类分开做就可以了吧 各归各的
1/742
2015-11-05
什么是会计内部审计
1/615
2015-12-23
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