广告公司开会议服务费,文化事业建设费需要报数吗,是填到免征收入还是应征收入, 一般人大类开的是会展服务,报文化事业建设税的话需要填数吗 ?
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2023-03-13
公司以开会销方式招加盟,以加盟费和报名费为主营业务收入,那么成本是否是会销支出费用
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2018-08-30
请教一下老师,政府会计制度下,4月重复报销了一笔差旅费,5月原路退回到零余额,以下哪种对? 支付时 财务会计 借:业务活动费用300/借:其他应收款300 贷:财政拨款收入300 预算会计 借:财政拨款预算支出300 贷:财政拨款预算收入300 退回时 财务会计 借:业务活动费用-300/借:其他应收款-300 贷:财政拨款收入-300 预算会计 借:财政拨款预算支出-300 贷:财政拨款预算收入-300
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2023-05-31
3月预收客户货款75570,作了预收,并确认了收入,4月作账发现75500里包含了3570的运费,发货部门来报账,这笔款项应该怎么作会计分录?回复:借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费问题是:3570已经付了现金给货运部门的同事了,
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2017-04-27
小规模收入的会计分录怎么做啊? 借:银行存款(或应收账款) 贷:主营业务收入 应交税费 月收入不超3万不用交税,这个应交税费怎么结转
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2018-10-18
我们单位是代加工企业,然后再销售,卖出去产品怎么做会计分录。借 库存商品 应交税费 贷 主营业务收入 这样的话 那原材料该怎么做?
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2016-12-19
老师,请教个问题,加油站业务,本月银行存款大于实际收到的金额,那我做如下会计分录对不对? 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费(销项) 预付账款(中石油)
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2022-02-18
公司负责销售某服装厂的衣服(代卖),暂时不付钱给服装厂。会计分录 借:库存商品 贷:应付账款 销售服装出去 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费(销项) 请问会计分录对不对,谢谢老师
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2022-03-02
商场搞活动抽奖送购物卡。抽中500元的会计分录是 借 销售费用 500 贷 预计负债 500;客人使用部分使用时 借 预计负债 200 贷 主营业务收入 200 吗?
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2016-04-30
老师,我目前在4S店做售后维修会计,会计从业时间很短,不熟练。 问题1:公司大客户维修是先维修后开票最后再找客户进行费用结算,业务分录是先挂账:借应收账款 贷预收账款,开发票:借预收账款 贷主营业务收入 应交税费销项税,维修费到账:借银行存款 贷应收账款。问题:为什么挂账时借应收账款 贷预收账款。 问题2:公司的备件外销业务 客户先打款然后公司发货,分录:借应收账款 贷主营业务收入应交税费销项税 收钱时:借银行存款 贷应收账款 问题:为什么明明先收钱还要借应收账款而不用预收账款
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2020-03-14
老师,之前确认的收入不能收回钱了,怎么做会计处理? 原分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项
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2022-01-28
你好,我的库存现金增加,应收账款减少,主营业务收入减少以及应交税费减少 下面的这个会计分录做的对不对麻烦指正一下 借:库存现金 贷:主营业务收入 贷:应交税费 借:库存现金 贷:应收账款
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2020-01-14
某企业2020年6月1日向甲公司销售产品一批,价款20000元,增值税2600,收到由甲公司开出、承兑的面值为22600元、利率9%、期限为4个月的带息商业承兑汇票一张。保留小数点后两位。增值税率为13%。 1)、6月1日,收到商业汇票时 2)、如果持有到期,10月1日收回款项(按月计算) 3)、如果企业在2020年7月1日,由于周转需要资金,将票据向银行贴现,贴现率12%。(不附追索权)(按天数计算) 4)、接2,如果2019年7月1日贴现给银行,贴现率12%(附追索权) 根据业务描述选出以下正确的会计分录: A.借:应收票据 22600 贷:主营业务收入 22600 B.借:银行存款 23278 贷:应收票据 22600 财务费用 678 C.借:银行存款 22573.92 财务费用 26.1 贷:应收票据 22600 D.借:银行存款 22564.14 财务费用 35.86 贷:短期借款 22600
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2020-07-16
老师,之前KTV用代金券抵广告费,我做的分录是: 借:营业费用-广告费 贷:预收账款-代金券 持代金券来KTV消费时: 借:预收账款-代金券 贷:主营业务收入 现在代金券使用有效期己过,只用了5千元,还有1万元未来使用作废了,这作废的一万元要做会计处理吗?要怎么做分录?急!
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2016-01-13
课堂实操里4S车里,有一个实务,向客户赠送修理工时优惠券,会计处理是:借销售费用,贷预计负债,那么想问一下,当业务发生时,是否应该是借预计负债 贷 主营业务收入。当年终对该业务进行统计,如果有客户并没有来店使用该券,也就是提前计提的销售费用并没有发生,是否应该做一红冲分录:借销售费用红字,贷预计负债红字
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2016-11-18
老师,购进相应材料,制作完产成品之后,卖出去,相关会计分录咱们写?计入制造费用里吗?最后结转到哪里?产成品是库存商品。购进材料:借:制造费用 贷 银行存款,产成品:借:库存商品 贷 :制造费用 ,卖出:借:银行存款 贷 库存商品。老师分录要是这么做的话,太麻烦了,可不可以直接计入 销售费用里?借:销售费用 贷 银行存款,卖出:借 银行存款 贷 主营业务收入
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2020-06-19
请问老师,去年开的工程发票十万,借:应收账款/贷:主营业务收入/贷:应交税费-销项税。今年这张发票冲红了十万,我应该怎么做会计分录
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2019-11-05
老师,我开了15年12月30日开了一张20000元的发票,款项为收,16年2月才收到款项,增值税为582.52元,我的会计分录该怎么写 借:应收账款20000 贷:主营业务收入19417.48 应交税费——增值税582.48 收到款时,我又该怎么写增值税的金额,是免税的
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2016-05-24
甲企业销售一批产品,发票注明该批产品售价为100 000元,增值税13 000元。甲企业收到一张由买方签发并已承兑的商业汇票,票面金额为113 000元。货物的控制权已转移给购买方。该笔经济业务,甲企业编制的会计分录为()。 A. 借:应收票据 113 000       贷:库存商品          100 000              应交税费            13 000 B. 借:应收票据 113 000       贷:主营业务收入   100 000              应交税费            13 000 C. 借:银行存款 113 000       贷:库存商品          100 000              应交税费            13 000 D. 借:银行存款 113 000       贷:主营业务收入   100 000              应交税费            13 000
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2020-04-30
卖出商品5件赠送1件,按20元/件出售,进货是15元/件,内账会计分录是借应收账款100贷主营业务收入100还是借销售费用20,应收账款100,贷主营业务收入120好
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2017-03-29