下列关于固有风险和控制风险的说法中,错误的是(  )。 A.固有风险是指某类交易、账户余额或披露的某一认定易于发生错报的可能性 B.控制风险是指某类交易、账户余额或披露的某一认定发生错报,该错报单独或连同其他错报是重大的,但没有被内部控制及时防止或发现并纠正的可能性 C.由于控制的固有局限性,某种程度的控制风险始终存在 D.控制风险取决于与财务报表编制有关的内部控制的设计和运行的有效性
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2024-03-24
老师,为确保客观性,项目质量控制复核人员不得为其复核的审计项目提供咨询吗?
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2021-08-22
在电子申报软件中 审核不了企业年度关联业务往来报告表填报表单 只能保存不能审核 这是什么意思
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2019-05-16
公司的审计报告,必须提供有三份报表吗??才能制作??
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2018-06-20
因2017/2018年均对存货相关的内部控制有效性实施了测试,且该控制不属于旨在减轻特别风险的控制,为提高审计效率,A注册会计师拟利用以前年度控制测试的结论,本年完全不测试相关控制,问是否恰当并说明理由 我的答案是,不恰当,还应该确认控制在本年是否发生变化 教材答案是,不恰当,拟信赖以前审计获取的某些控制运行有效性的审计证据,注册会计应当在每次审核时从中选取足够数量的控制,测试其运行有效性 我不理解的是,我学到的是不是减轻特别风险的控制,未发生变化,每三年测一次,每年可以根据注册会计师的职业判断确定是否测试,为什么答案还要选取足够数量的控制,测试其有效性?不是可以不测的么?
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2020-10-05
内部控制缺陷包括什么以及如何分辨缺陷成度
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2023-01-26
个体户没有建账的,但会计师事务所出具了鉴定报告专项审计,可不可要求个人经营所得按鉴定报告上的收入、成本、费用计算应纳税所得额,不要核定征收 之前是老板自已记的流水账,审计报告也是根据这个出的,实际上一直都是亏损,一定要用核定吗?鉴定报告法院也认可了的。 以前的原始凭证都没有了 审计报告也是体现收付实现制的,所以要以审计报告来交税还要调整为权责发生制,所以他们有点不愿意
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2022-06-09
一般制造业报销的费用怎么审核
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2020-05-21
写应收账款内部控制论文,什么行业公司比较好
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2019-11-05
生产领料中生管部制单有必要增加审核流程吗?
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2022-04-07
会计学堂里有没有关于建筑企业内部控制管理
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2019-04-13
所在地考前审核还是考后审核是在哪里看通告呢?
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2021-12-17
哪位老师那有审计报告模版给我一份,谢谢
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2022-01-04
公司要做2016年的审计报告。要怎么收费的。
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2017-01-13
做审计报告一般多少钱?
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2015-11-03
老师请问,投标需要用的审计报报告怎么弄
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2019-08-29
年度审计报告都是什么才用到呢?
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2015-11-25
公司审计报告拿了回来,公司要核对,应该合适什么?
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2017-04-21
审计报告有几种?什么样的企业要出审计报告
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2022-02-25
老师请问,每家企业每年都必须要出年审报告吗
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2020-05-22