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我写了两篇论文为高级会计考试准备的,一篇写财务管理与内部控制问题研究,一篇写企业成本控制问题研究。这两个属不属于一个研究方向啊
1/473
2022-08-10
连续编制合并财务报表内部销售商品合并处理
0/2222
2021-03-21
就是编制使用流程怎么去核定是否在编制范围内呢? 也是每个月进行内控吗
1/284
2022-03-08
电子税务局里综合信息报告中制度信息报告(社保缴费存款账户报告、财务会计制度报告,存款账户账号报告)是否需要填写?
5/1375
2022-08-09
注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行为什么是错的
1/2476
2020-12-28
水土保持报告编制,开其他咨询服务-报告编制费,可以吗?
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2020-07-16
信息技术可能对内部控制产生特定风险,了解信息技术对内部控制产生的特定风险时,注册会计师需要考虑的有( )。 A、不恰当的人为干预 B、未经授权改变主文档的数据 C、不具有一贯性 D、数据丢失的风险或不能访问所需要的数据
1/941
2020-03-02
老师麻烦问一下,以固定资产为对价取得的非同一控制下企业合并,固定资产公允价值和账面价值差额算不算内部交易损益?编制合并报表需要抵销吗?
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2020-09-10
我不清楚税负率应该控制在什么范围内
2/789
2016-11-25
工业企业利润控制在多少范围内较合理?
1/1624
2017-12-27
评估结果认为内部控制并未得到有效的执行为什么不能导致可能解除业务约定的情况
1/385
2021-01-03
题目四:内部控制体系改进循环PDCA理论中的A是指( ) A. 组建Assemble B. 稽核Audit C. 行动Action D. 适应Adaptation
2/306
2023-06-29
经济普查单位清查报告,半年内财务支出(费用)是全部财务费用吗
1/760
2018-09-14
怎么把企业的税负率控制在安全范围内
1/154
2023-05-29
咱们的课程有讲企业内控制度方面的吗|?
1/518
2017-04-15
内账会计也要每月进入税控系统进行开票,认证,抄税,申报吗?
1/738
2017-03-07
能总结下,长投丧失控制和丧失控制,以及权益法核算卖掉部分股权,划分为持有待售时候,个别报表和合并报表怎么划分持有待售吗?
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2021-07-15
老师,您好,公司人力没有按照公司制定的制度对员工进行月度绩效考核,有什么内控风险么?可以提哪些内控建议呢?
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2020-01-06
同一控制下,4.30日丧失控制权(100%-49%)变为重大影响 (1)成为重大影响后,个别报表可否依然使用成本法进行核算,若是可以,合并报表怎么处理 (2)编制4.30日的合并报表时,被处置子公司资产负债表的期初和期末需要纳入合并报表内吗?利润表是不是依然纳入合并报表 (3)3月份的内部资产交易抵消,在丧失控制权时怎么操作 ,望请耐心回复,现在没有思路,另外有没有此方面全流程的教程,
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2020-04-03
、下列有关信息技术一般控制的说法中,错误的是( )。 A、信息技术一般控制只能对实现部分或全部财务报表认定做出间接贡献 B、信息技术一般控制对所有应用控制具有普遍影响 C、信息技术一般控制包括程序开发、程序变更、程序和数据访问以及计算机运行四个方面 D、信息技术一般控制在保证信息系统的安全
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2020-03-02
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