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在审计业务中,下列关于预期使用者的说法中正确的是( )。 A、管理层不能成为预期使用者 B、管理层可以是唯一的预期使用者 C、如果管理层和预期使用者来自同一企业,就意味着两者是同一方 D、预期使用者必须包括管理层以外的使用者
1/3949
2020-02-25
有关财务报表审计目标的说法中错误的是( )。 A、注册会计师作为独立第三方,运用专业知识、技能和经验对财务报表进行审计并发表审计意见,旨在增强预期使用者对财务报表的信赖程度 B、注册会计师的工作对财务报表审计目标发挥着导向作用 C、财务报表审计目标界定了注册会计师的责任范围,直接影响注册会计师计划和实施审计程序的性质、时间和范围 D、财务报表审计目标对注册会计师的审计工作发挥着导向作用
1/2602
2020-02-25
内审新人求助:合同审计怎么开展审计?
1/1412
2017-06-07
在编制合并财务报表时,企业集团内部资产交易的未实现损益的影响为什么应予抵销,在企业集团看来,什么时候内部交易的未实现损益实现了
1/40
2022-10-19
5.集权型财务管理体制的优点不包括(D ) 。 A.有利于内部采取避税措施 B.有利于在整个企业内部优化配置资源 C.有利于实行内部调拨价格 D.有利于促进所属单位管理人员及财务人员的成长 老师第5题我选择是对的吗 谢谢老师答疑下谢谢你了
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2024-08-18
财务部门会计报销 经手人写会计 财务部审核人填谁?
1/1731
2018-01-12
施工企业项目部人员伤亡进什么会计科目
1/850
2017-09-22
财政部门对公司的审计要主要哪些事项
1/594
2017-04-13
1.下列关于内部控制的相关表述中,正确的有( )。A.内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活动全过程的控制C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程
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2022-04-27
会计师事务所里审计部和会计部的区别是什么?
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2017-01-09
"2.下列关于内部控制的相关表述中,正确的有() A内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程 B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活劫全过程的控制 C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程 D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程"
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2023-03-21
2.下列关于内部控制的相关表述中,正确的有() A内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程 B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活劫全过程的控制 C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程 D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程
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2022-04-14
软件服务行业,去年成立,还未满一年,内资企业,需要内审吗?
3/725
2017-04-17
财政部门审计要主要哪些事项?
1/830
2017-04-14
初级审计的内容和注会审计的内容有重合的嘛?
1/1087
2022-07-27
第三小问的答案说还应实施审计程序确定工作是否足以实现审计目的,这句话题目中不是已经写了,所以这题应该是恰当吧
1/334
2021-08-24
在利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列各项中,注册会计师应当要求拥有相关权限的被审计单位代表人员通过书面协议,作出承诺的有( )。 A.允许内部审计人员遵循注册会计师的指令 B.不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作 C.按照注册会计师的指令对特定事项保密 D.将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师
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2024-04-16
税务稽查部门在实施税务检查时是否有权对关联企业交易进行特别纳税调整
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2015-10-31
老师,建筑公司审计报告附注,主营业务收入里的业务类别填写什么,工程施工还是工程项目?
1/1173
2020-06-09
采购钉钉里面提的付款申请,里面有合同等附件,资金会计主要审核什么?财务总监审核什么?应付会计审核什么?出纳审核什么?能不能解答一下,感觉有时候财务内部人员查不清楚
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2021-10-12
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