所有企业的汇算清缴都必须经过会计师事务所审计吗?还是可以自已在网上进行?
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2018-12-15
关于在审计报告中沟通关键审计事项的说法中,正确的是(  )。 A.关键审计事项是注册会计师根据职业判断认为对当期财务报表审计最为重要的事项 B.注册会计师需要对关键审计事项单独发表审计意见 C.对于持续经营假设存在重大不确定性的事项需要在关键审计事项部分披露 D.预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过产生公众利益方面的益处的事项,需要在关键审计事项部分披露
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2022-05-16
对历史财务信息审计和审阅业务,会计师事务所应当自业务报告日起对业务工作底稿至少保存10年。对于其他鉴证业务会计师事务所,可以根据具体情况自主选择自业务报告日起对业务工作底稿保存5至10年。 这道简答题回复:会计师事务所应当自审计报告日起对业务工作底稿至少保存10年,而不是业务报告日,且对于其他见证业务会计师事务所也应当自审计报告日对业务工作底稿至少保存10年,而不是保存5至10年。 这样子回复可以吗?业务报告日和审计报告日不一样的不是?
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2020-10-12
请问老师,会计师事务所出的财务审计报告中现金流量表的“支付的个项税费”与我的财务报表的不一致,有影响吗?
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2022-06-09
老师问下像事务所的做审计报告的税收点应该是6个点是吧
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2018-10-26
公司上市ipo,可以在不同的事务所出同一年度的审计报告吗么
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2024-03-21
公司请外部会计师事务所审计 公司账 一般审计内容是什么呢 还有我应该拿内账还是外账给他看呢
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2017-12-27
老师,您好!现在我想做账,但是不懂如何下手。我们是一家律师事务所,现法院指定我所为一家公司破产管理人,现对于管理期间产生的各种差旅费,审计费,诉讼费等如何建账。涉及的科目应该跟一般的科目有所区别。作为中介管理机构,对管理期间发生的费用,是否应该启用账套各科目余额都为0?
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2019-07-10
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
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2022-10-19
请问老师一般事务所出具审计报告后,是不是还需要被审计单位盖章,才算完成,才可以对外提供?
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2021-07-20
王东是公正会计师事务所的审计人员,但还未取得注册会计师资格。由于光华公司是王东 承揽的业务,公正会计师事务所就委派王东担任该审计业务的项目经理,负责光华公司2006年度的审计业务。王东带领四名审计人员进驻光华公司,立即分配审计任务如下:李文和张强负责资产的审计,王华负责负债的审计,王东负责所有者权益的审计。最后由王东将四名审计人员形成的审计工作底稿进行汇总,形审计差异调整表、与客户沟通情况表等,在结束审计的外勤工作后,由王东在审计报告上签字。 请指出王东审计程序不正确的地方。
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2022-03-30
请问税局如何知道企业做了税审?税审报告是由事务所上传给税务吗?
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2022-04-01
老师,我们找事务所做审计报告,还需要再找机构做汇算清缴吗
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2024-03-18
老师,您好!现在我想做账,但是不懂如何下手。我们是一家律师事务所,现法院指定我所为一家公司破产管理人,现对于管理期间产生的各种差旅费,审计费,诉讼费等如何建账。涉及的科目应该跟一般的科目有所区别。作为中介管理机构,对管理期间发生的费用,是否应该启用账套各科目余额都为0?
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2019-07-10
新公司4月成立,正在筹建期,需要先联系一家会计事务所么?考虑新公司多久要审计,要做审计报告啥的
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2021-06-18
与高企申报机构和会计师事务所审计机构签订的合同要交印花税吗?
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2021-05-26
老师,问下会计事务所来审计,为什么还要提供销售合同,采购合同这些
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2022-03-04
注会是软件公司boss,可以通过其他会计师事务所授权,参与本企业审计?
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2019-09-03
财务科室能否从事内部审计
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2015-11-09
下列在审计报告中沟通关键审计事项的说法中,错误的是(  )。 A.注册会计师在审计报告中沟通的关键审计事项,不仅是被认为对本期财务报表审计最为重要的事项,同时也是已经得到满意解决的事项 B.考虑到为财务报表使用者增加审计信息含量,注册会计师需要对关键审计事项单独发表意见 C.导致非无保留意见的事项,虽然符合关键审计事项的定义,但不应在关键审计事项部分披露 D.可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性,虽然符合关键审计事项的定义,但不应在关键审计事项部分披露
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2021-06-02