小规模劳务企业每月开票金额也是控制到10万以内,季度30万内免增值税么?
1/1121
2019-10-17
共同控制属于同一控制下还是非同一控制下
1/4022
2020-07-30
招标控制价审计阶段,招标控制价款中能否按总金额10%的设置“工程不可预见费用”(该费用无具体明细内容)?为什么?
3/4812
2020-07-15
老师,为什么公司控制权分散,容易被经理人控制?
1/1049
2020-09-04
老师金税三期下,小规模企业企业所得税控制在收入的多少内不会被查账
1/664
2020-01-07
老师好,请问现金交易的限额都是要控制在多少以内才可以?分企业性质吗?
2/174
2024-03-28
老师,同一控制下企业合并报告期内新增子公司需要调整上一年度数据吗?
5/5156
2020-04-10
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
1/1043
2020-02-25
评估认为内部控制并未得到有效的执行,为什么不是初步评估重大错报风险是可能导致解除业务约定的情况。
1/671
2021-01-03
销项-进项后,应缴的增值税控制在多少比例内比较合适呀?商贸业,谢谢老师
1/687
2022-06-13
老师,一般人建安行业的所得税税负和增值税税负控制在多少范围内合适?
7/305
2024-05-17
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
1/519
2020-03-07
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
1/588
2020-02-25
1.集团横向板块分割,纵向母子孙公司架构,财务共享中心贯穿模式下,内部审计机构设置模式的考量因素及设置的关键制约点?2.请结合经济法、公司法、税法等法律法规说明采购业务签订合同的关键点有哪些?并具体说明理由!3.该案例中影城板块内部控制缺陷由财务人员发现,内部审计职能滞后,大型集团企业如何才能做到风险事项事中、事后控制向事前防范转变? 4.思考数字化转型背景下,内部审计的发展趋势?
1/217
2022-05-11
老师,假如办理运输业个体工商户,那又怎么纳税呢?月收入控制在10万以内
1/1221
2019-08-12
下列关于控制测试的时间的说法,不正确的是( )。 A、控制测试的时间包括何时实施控制测试 B、控制测试的时间包括测试所针对的控制适用的时点或期间 C、注册会计师一般在期中进行控制测试 D、注册会计师仅在期末进行控制测试
1/760
2020-03-07
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
1/511
2020-03-07
预算控制属于控制方法,为什么答案是控制措施?
1/1263
2019-04-25
老师,您好,请问有教育行业的内控制度吗?有的话,麻烦发一下网址给我,谢谢
1/377
2021-06-18
注册会计师在期中实施了控制测试,已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,并拟利用该证据,下列说法中,错误的是(  )。 A.应当获取这些控制在剩余期间发生重大变化的审计证据 B.如果内部控制在剩余期间未发生重大变化,则针对剩余期间无需获取补充审计证据 C.对自动化运行的控制,注册会计师更可能测试信息系统一般控制的运行有效性,以获取控制在剩余期间运行有效性的审计证据 D.如果注册会计师在期中对有关控制运行有效性获取的审计证据比较充分,可以考虑适当减少需要获取的剩余期间的补充证据
1/229
2024-05-31