V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。为此,双方另行签订了业务约定书 为什么是影响独立性?
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2019-09-30
老师,老板让财务审核合同,合同内容是销售部门制定的,价格是领导同意的,我都不知道财务需要审核什么,需要注意合同的什么方面
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2019-06-20
听了元常富老师的审计课程,请问学堂有相关的企业内部审计计划跟审计报告的模板文件能下载吗?如果有的想话能不能给个链接?如果没有,是否可以请元老师在他的审计专题课的相关下载区分享下相关文件?
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2022-03-05
一人有限责任公司,股东是法人非自然人,公司法规定是要每年会计年度终了编制财务报告,还必须经会计师事务所审计...如果不审计会有什么后果?要在第二年什么时间之内审计呢?
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2017-05-13
董事长与总经理是同一人,他的报销由谁审批?如果他的报销由一名普通员工报销他的费用,审批流正常到总经理那,结果就是他自己审自己的,那是否导致管理层凌驾于内控之上。
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2022-02-24
老师您好,我想问一下,一个单位的审计主要工作内容是什么?我想学习下怎么干审计,咱学堂里有这个关于审计工作的课吗,麻烦给我推荐下,我听听,怕去上班胜任不了啊,谢谢老师
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2020-07-02
老师,你好,我们现在做一家家具厂的内审2018.9-2020.2月份的,需要注意 描述哪些问题呢
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2020-04-30
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
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2020-03-16
下列关于审计程序的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师可以通过审计程序检查和评价所有可能获取的证据 B、注册会计师利用审计程序获取审计证据时需要考虑审计程序的性质 C、审计程序是指注册会计师在审计过程中的某个时间,对将要获取的某类审计证据如何进行收集的详细指令 D、注册会计师在选定了审计程序后,确定的样本规模可能在所测试的总体范围内随机变化
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2020-02-25
下列关于审计程序的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师可以通过审计程序检查和评价所有可能获取的证据 B、注册会计师利用审计程序获取审计证据时需要考虑审计程序的性质 C、审计程序是指注册会计师在审计过程中的某个时间,对将要获取的某类审计证据如何进行收集的详细指令 D、注册会计师在选定了审计程序后,确定的样本规模可能在所测试的总体范围内随机变化
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2020-03-07
3、代理记账机构在经营期间达不到新《代理记账管理办法》规定的资格条件的,审批机关发现后,应当责令其整改的期限是( )。 A 45日内 B 60日内 C 30日内 D 20日内 这道选择题该选哪个?
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2020-07-21
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
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2020-03-07
会计师事务所对上市公司年度会计报表的审计意见有哪几类?各自内涵是什么?
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2015-11-16
上面要审计我们的账,我们需要把内账和外账分开是吗?里面必须全部带发票吗?
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2022-10-18
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
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2020-03-16
老师,请问下运输车换下的轮胎报废,有企业内部审批单,在账务还要进行处理吗
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2019-12-16
租赁负责审计叫我重分类到一年内到期的流动负债,那我要怎么做?报表怎么改?
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2022-02-21
D答案为什么对?已在关键审计事项中反应的内容,还可以再强调事项中提及吗?
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2020-07-23
出口退税预审时有7条疑点,导入系统显示也有7条,可是疑点查询却没有内容
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2020-02-20
您好,单位新校区扩建预测分析,我是内审能给我发些预测底稿电子版的表格吗
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2020-01-15