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1、印花税不用提取,缴纳时,直接计入“管理费用--印花税”科目。 2、每月提取税金时 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金--营业税 贷:应交税金--城建税 贷:其他应交款--教育费附加 贷:其他应交款--地方教育费附加 3、月末,结转税金时 借:本年利润 贷:主营业务税金及附加 4、交纳税金时 借:应交税金--营业税 借:应交税金--城建税 借:其他应交款--教育费附加 借:其他应交款--地方教育费附加 借:其他应交款--文化事业建设费 贷:银行存款 5、文化事业建设费,按营业额和规定的费率计算应缴费额。计算公式为:应缴费额=营业额*3% (1)提取时 借:管理费用--文化事业建设费 贷:其他应交款--文化事业建设费 (2)上交时 借:其他应交款--文化事业建设费 贷:银行存款等 这个适合小规模用吗?我们这季度需要交增值税
1/1662
2017-10-22
有一家小微企业月销售没有超过3万,做收入时怎么做?借应收帐款贷应交增值税主营业务收入借应交增值税贷营业外收入-税费减免是这样的吗那收入就是主营+营业外还有用不用交印花税啊
1/530
2019-01-04
算营业利润时,减不减应交税费?
1/2269
2020-05-31
实时缴交营业税应如何做分录
1/888
2016-04-09
小规模企业每月不超三万的收入,怎么做账啊,借:现金 10300 贷:主营业务收入10000应交税金-应交增值税-未交增值税300结转的时候借:应交税金-应交增值税-未交增值税300贷:营业外收入这样账务处理行吗
1/979
2017-08-23
老师,我们是今年的营改增企业,现在交增值税附加,这个科目应该用应交税金还是主营业务税金科目呢
1/537
2016-09-27
年初做了一笔借:营业外收入 -84.16贷:其他收益 79.40 应交税费4.76 那么年末的时候应该怎么办?
1/224
2022-02-28
小规模纳税人其他应付款转为主营业务收入的账如何做?是借:其他应付款16000,贷:主营业务收人15841.58 应交税费应交增值税158.42
1/240
2023-03-20
老师私营独资企业应该交个体经营所得税还有企业所得税
1/614
2020-03-24
缴纳印花税时:可以做 借:营业税金附加 贷:银行存款吗?还是做:借:应交税金-应交印花税 贷:银行存款 然后在做 借:营业税金附加 贷:应交税金-应交印花税;或者借:管理费用-税金 贷:应交税金-应交印花税。那笔分录正确
2/1017
2019-12-31
缴纳印花税时:可以做 借:营业税金附加 贷:银行存款吗?还是做:借:应交税金-应交印花税 贷:银行存款 然后在做 借:营业税金附加 贷:应交税金-应交印花税;或者借:管理费用-税金 贷:应交税金-应交印花税。那笔分录正确
1/807
2019-12-31
你好 老师 我们小规模纳税人 收入时借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税 贷:主营业务收入 季度末,借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果超过3万,交时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 咱是季度不超过3万,借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入 对吗
1/1159
2018-12-07
你好,小规模纳税人 开了增值税发票, 确认收入,借:应收账款 10000,贷,:主营业务收入 9900.99,应交税费-应交增值税 99.01 , 借:应交税费-应交增值税 99.01 贷:营业外收入 99.01 .期末结转的时候,系统直接结账, 主营业务收入 是10000,而不是 9900.99 ,请问这是怎么回事
3/400
2021-01-14
小规模纳税人,外账 15年红字发票余额11500 7月开票11万 借:银行存款77000 应收账款33000 贷:主营业务收入106796.12 应交税费-应交增值税3203.88 红字发票余额抵扣 借:应交税费-应交增值税2868.93 【(110000-11500)/1.03*0.03】 贷:营业外收入2868.93 本月应交增值税3203.88-2868.93=334.95 当月应提附加税 借:主营业务税金及附加40.2 贷:应交税金-城建
3/757
2016-10-08
小规模疫情期间,开的普票1%,2%的优惠,写会计分录,是借应交税费,贷营业外收入
1/783
2020-10-19
老师,我是小规模,我想问一下,我2020年开发票了17782.01,发票上没有税额,所以我账套就直接做收入,没有做应交税费分录,也没有把533.46转到营业外收入科目
1/496
2021-03-25
你好,a公司的账上,应交税费-应交个税 的借方有余额。说明公司的工资表上少扣员工个税了,但是有些员工已经辞职了,补扣不了了,现在公司想要把应交税费-应交个税 借方余额做账做平,请问如何操作,转到营业外支出吗
4/325
2023-07-24
请教老师,公司有应交税费的留抵,是之前交无票收入的钱,开票后形成的,现在公司要注销,这个直接做营业外支出吗
1/402
2022-01-10
借:应收账款/某某公司2520。 贷:主营业务收入/***2446.6。贷:应交税费/应交增值税73.40。 第二步:借:应交税费/增值税72446.6金额是73.40吧。营业外收入金额是不是2446.6是不含税金额?
1/461
2020-10-13
确认了营业外收入后,需要同时确认应交税费,应交增值税吗?
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2020-07-07
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