3. 单选题()是党的组织制度的重要组成部分。  A. 党管人才 B. 引智 C. 内培 D. 科研经费制度
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2022-08-08
下列属于存货内部控制措施的有() A定期盘点 B支付必须通过授权审批 C生产计划的制定同审批相互独立 D限制非授权人员接近存货
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2019-01-01
老师,小企业会计制度和会计制度的区别是什么呢?
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2015-05-28
老师,我想咨询一下,我新成立的公司,在财务会计制度中选择小企业会计制度,但是说选择不通过,我司不符合小企业条件,不能选小企业会计制度,这个一般是由于什么情况不符合?
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2023-04-12
民间非营利组织会计制度的问题
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2017-10-17
公司执行小企业会计制度,请问老师公司购买理财产品的会计分录怎么做啊?
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2024-07-03
1.集团横向板块分割,纵向母子孙公司架构,财务共享中心贯穿模式下,内部审计机构设置模式的考量因素及设置的关键制约点?2.请结合经济法、公司法、税法等法律法规说明采购业务签订合同的关键点有哪些?并具体说明理由!3.该案例中影城板块内部控制缺陷由财务人员发现,内部审计职能滞后,大型集团企业如何才能做到风险事项事中、事后控制向事前防范转变? 4.思考数字化转型背景下,内部审计的发展趋势?
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2022-05-11
新公司报道要选适用会计制度,小规模的适用什么会计制度
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2016-04-15
新建公司财务会计制度是选小企业会计制度还是企业会计制度
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2021-03-19
老师请发份小企业会计制度给我,新注册的企业要备案
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2023-07-24
企业会计制度2001为啥取消了
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2022-03-29
企业会计制度如何选择?
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2019-10-16
老师,长投会有同一控制下取得,非同一控制下取得,和权益法下净利润的调整,合并报表也有同一控制下合并,非同一控制下合并和内部交易抵消,他们之间有内容上的重叠吗?既然合并报表要内部交易抵消,为什么长投调整净利润里也有内部交易抵消呢?既然合并报表有调整利润的过程,长投计量的时候为什么也要调整利润呢?只要合并报表不就行了吗,请老师指点迷津
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2020-02-03
下列情形中,注册会计师不应利用以前年度获取的有关控制运行有效性的审计证据的有(  )。 A.注册会计师拟信赖旨在减轻特别风险的控制 B.控制在过去两年审计中未经测试 C.控制在本年发生实质性变化 D.被审计单位的控制环境薄弱
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2024-03-29
小规模劳务企业每月开票金额也是控制到10万以内,季度30万内免增值税么?
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2019-10-17
老师,能不能给我解一下这个题。企业会计制度不会
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2020-06-22
我想更改企业会计制度怎么登入
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2019-11-25
请问请问企业会计制度(2001)和2001企业会计制度是一样的吗?
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2019-09-28
民非组织之前一直用企业会计制度,我今年想改为民非组织会计制度,可以吗?麻烦吗?
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2020-03-28
老师,基建会计制度下,工程占地青苗费计入哪个科目?
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2018-12-05