下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-03-22
因为特殊原因要求股东退回以前年度分红该怎么做会计分录啊
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2019-07-20
老师,财务会计中累积盈余+专用是否等于预算会计中财政补助结转+非财政补助结转(不考虑特殊情况)
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2022-01-03
软装的专票开具有什么特殊要求吗,需要11个点吗
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2018-01-24
特殊普通合伙企业、有限合伙企业、普通合伙企业 有什么区别呢?分别交什么税?
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2022-02-15
企业取得研发过程中形成的下脚料、残次品、中间试制品等特殊收入,在计算确认收入当年的加计扣除研发费用时,应从已归集研发费用中扣减该特殊收入,不足扣减的,加计扣除研发费用按零计算。 以上内容如何理解,能举个人例子吗?
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2020-04-22
企业产生的会计师事务所审计费,计入什么会计科目
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2019-04-03
老师这些合伙企业,普通合伙、有限合伙、特殊普通合伙有什么区别?
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2023-11-29
被审计单位的子公司的出纳属于能够对客户会计记录或被审计财务报表的编制施加重大影响的特定员工吗?
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2020-10-05
特殊商品标志为1的商品,是不是需要有销项税额
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2019-05-18
请问老师,下面报关单该如何开出口发票,生产企业,有没有特殊要求
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2020-05-13
我们公司想买汽车,需要什么手续或什么特殊的吗?
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2019-10-16
老师,有规定不能开增值税专用发票的特殊物质吗
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2020-03-02
化工企业需要办理特殊的什么证件吗?征收率是3%,一般纳税人的税率是多少?
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2017-03-20
这个月特殊情况,报个人所得税怎么报呢,上自然人电子税务局咋报呢
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2020-02-16
下列事项中,不属于注册会计师考虑在审计报告中添加其他事项段予以说明的情形的是( )。 A、在极其特殊的情况下,即使由于管理层对审计范围施加的限制导致无法获取充分、适当的审计证据可能产生的影响具有广泛性,注册会计师也不能解除业务约定 B、提前应用(在允许的情况下)对财务报表有广泛影响的新会计准则 C、被审计单位按照我国的企业会计准则编制一套财务报表,同时按照国际财务报告准则编制另一套财务报表,并委托注册会计师同时对两套财务报表出具审计报告 D、限制审计报告分发和使用的情形
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2020-03-07
母公司吸收合并子公司所得税是否按特殊重组处理?以及帐务处理与税务处理有哪些注意事项?
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2014-09-14
电梯行业比较特殊,如果办理分公司的维保,也是可以用总公司的资质办理吗?
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2017-09-04
奖励积分是可变对价特殊的账务处理吗?如果是,它的帐务处理跟可变对价帐务处理有什么区别?如果不是,那为什么单独放到特定交易里讲解?
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2020-06-05
针对营业收入()目标,注册会计师设计细节测试时应特别注意追查凭证的起点和测试方向,否则就属于严重的审计缺陷
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2023-01-31