我国企业内部控制规范体系中针对注册会计师的规范是什么
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2017-10-07
企业内部研发研究阶段的费用为啥是全部资本化
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2021-12-14
研发技术中心机构设置了研究中心主任由总经理担任,项目研发部,运营部(划分为策划,市场,版权)财务部,这样的话是不是总经办、技术人员跟财务部、策划部、市场部,都可以计入研发费用当中,工资表中的部门全部为研发部呢。
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2019-01-04
一般正规国有企业的财务部都有哪些内部控制制度呢?
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2019-03-30
非独立核算,不具备法人资格,属新能源企业内部创立的研究院,研究院要弄一份财务制度,怎么写,财务制度是事务所定的吗?
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2018-06-06
上市公司控股子公司的流程和系统需不需要和母公司保持一致
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2021-09-15
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。 谢谢老师啦!
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2020-06-17
D选项不正确是因为说的半数以上为中国公民吧?因为半数以上发起人在中国境内有住所指的不仅仅是中国公民也有外国人居住在中国境内的吧?王老师说是因为没写人数范围,我觉得不对吧?
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2020-04-09
CPA战略的 内部控制应用指引 在主观题中怎么答题,可能后年的内容也要答题吗
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2021-08-12
内部研究开发费用的会计处理
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2020-06-19
A注册会计师担任多家上市公司内部控制审计项目的项目质量复核人,遇到以下与内部控制审计报告相关的事项: (1)对甲公司内部控制有效性形成审计意见时,审计项目组认为应当评价甲公司内部控制评价报告对要素的列报是否完整和恰当,如果不完整或不恰当,应当出具否定意见的内部控制审计报告。 答案是不恰当,企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段。 想问下为什么在强调事项段,强调事项段是干嘛的
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2023-08-20
企业制造费用控制研究方面一般存在什么问题呀
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2023-11-06
"下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有(  )。 A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规 B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计 C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的 D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制"
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2023-03-07
公司成立一个研究院(民间非营利组织),公司部分办公场地租借给研究院使用,研究院每月承担2万的房租,这种账务上要怎么处理
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2019-02-12
请问汇算清缴中的研究费用是指的研发费用吗?
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2018-05-16
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是(  )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
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2024-03-10
企业内部控制应用指引是不是已经被删除
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2019-10-07
你好,a公司属于制造业一般纳税人,打算2021年申请国家高新技术企业,目前在申请过程中,请问a公司报税的时候,每季度报给税务局的利润表中的研究费用这栏是否必须要填上研发费用的数据?
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2021-04-19
注册在百慕大的A公司,通过红筹上市的中国境外公司,实际决策地在中国,A公司还算中国居民企业吗???A公司拥有中国居民企业B全部控股权的,B公司派发股息给A公司,在中国要征税吗?如果征,要怎么纳税?
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2022-03-20
简述我国目前内部控制不相容职业现状
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2020-12-15