老师好,选题6“某类企业税务风险内部控制研究”首先写某类企业可能产生的税务风险,其次写产生税务风险的影响因素,其次写内部控制对税务风险的作用,其次进行企业税务风险内部控制设计(或从企业内部控制的角度出发,提出了防范税务风险的方法。 )急求这方面的一篇论文
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2020-10-22
老师,企业的内控为什么对企业来说,是事前,事中,事后的控制性呢?
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2020-11-01
企业内部控制应用指引是不是已经被删除
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2019-10-07
为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢。
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2021-05-11
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
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2020-06-15
请上网查阅《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》,阅读并回答,《指引》对企业做好会计信息系统的内部控制具有哪些意义?
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2020-06-16
从业课里讲到的企业内部控制,这里的企业是指包括私企、国企在内的所有企业么?
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2015-12-19
(多选)下列各项属于企业内部控制措施的有() A 运营分析控制 B 财产保护控制 C 授权审批控制 D 绩效考评控制
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2020-04-02
小微企业每月开发票控制到多少范围内,生产企业
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2017-08-29
老师,我想问一下内部控制审计与内部审计之间有什么联系与区别呢…是内部控制审计不是内部控制哦~
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2022-04-02
对于控制测试。首先是要先了解内部控制。其次,如果拟信耐内部控制,则测试内部控制的有效性,如果不信耐内部控制,则不管是针对重大错报风险,还是特别风险的内部控制,都可以不测试,对吧?
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2021-08-06
老师好,我想了解一下关于企业会计制度设计中内部控制制度设计怎么做,从哪些方面入手
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2019-10-23
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )
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2024-02-08
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )。
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2024-02-22
存货监盘在企业存货内部控制的作用是什么
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2022-10-24
中小企业认定书属于哪个部门管
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2018-09-21
下列各项中,有关内部控制审计和财务报表审计对比的说法中,正确的是(  )。 A.内部控制审计和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,内部控制审计需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和内部控制审计在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而内部控制审计需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
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2024-04-04
企业建立与实施内部控制应当遵循哪些原则?
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2021-12-13
从内部控制的角度对ABC公司制定的内部控制制度进行分析
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2020-07-10
上一年度的内部控制重大缺陷在本年度已得到整改,这个在内部控制审计中药出什么段
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2021-08-07