根据以上资料,假定其他内容不存在缺陷,请指出a公司内部会计控制在设计与运行
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2015-12-01
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。 谢谢老师啦!
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2020-06-17
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
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2020-06-15
企业内部控制措施包括什么?
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2022-03-25
企业内部控制措施包括什么?
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2023-03-15
目前企业的总分类账户一般是根据国家有关会计制度如准则指南所规定的会计科目设置
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2015-10-28
小企业内部控制原则是什么
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2022-04-08
该怎么控制企业的内部成本?
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2019-04-14
不属于现金管理内部控制制度的是
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2022-06-16
如果控制风险非常高,CPA也可以拟信任企业内部控制,并进行控制测试吗?
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2023-08-18
老师,选项A预算控制不也是属于企业内部控制措施吗?
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2018-01-03
想一想身边有哪些内部控制的具体事例,请列举三个。(企业内部控制课程题目)
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2020-02-27
下列哪项不属于内部控制设计的步骤
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2021-10-26
下列各项中,属于行政事业单位内部控制方法的有( )。 A不相容岗位相互分离 B归口管理 C预算控制 D绩效考评控制 老师,请问行政事业单位内部控制和企业内部控制的区分点在哪里呢?
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2019-10-22
老师,您好!请问一下您那有内部牵制制度的什么内容吗? 内部控制的文档
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2023-12-29
30. 下列各项中,不属于企业内部控制措施的是( )。 A.不相容职务分离控制 B.经营管理控制 C.授权审批控制 D.会计系统控制 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:B 我的答案:D 参考解析: 企业内部控制措施包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制。 B?
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2020-03-10
民间申计撰写的内部控制审计报告有什么内容,
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2023-10-12
促进企业实现利润增长是组织 设计和运行内部控制的核心目标对吗?
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2022-06-21
老师,常说的内控制度,是不是说的企业的管理制度啊
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2022-09-22
白云公司总会计师指出:“监于其他公司由于内部控制薄弱给企业造成重大损失的教训,白云公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的”。 【分析要求】 根据内部控制有关理论,分析白云公司总会计师讲话存在哪些缺陷或不恰当的地方?
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2023-12-09